同學,你好
不會,之后補發(fā)票,你要把無票收入紅沖,再根據(jù)發(fā)票做,相當于一正一負
老師我是小規(guī)模藥店在6月份時沒給社保局(是用社???開發(fā)票7萬元,我當時報無票收入了,這個月收入14.5萬,但開了2個月票17萬,現(xiàn)在如何做賬呢,報第3季度增值稅時肯定有影響,等于重復7萬收入(未開票收入7萬笫2季度報了,7月份又開票7萬,怎么辦?
老師您好,咨詢一個稅務問題,當月做了一筆無票收入,并按稅法規(guī)定,申報增值稅,但是后期客戶要求,讓我們開具相應的發(fā)票,此時,我們應該怎么處理?申報增值稅的話,那不是重復申報增值了嗎?我們只收了一筆錢,確認無票收入計算一次增值,開具發(fā)票收一次增值。
你好老師 小規(guī)模公司 2021年11月份客戶有3600元的貨款不要發(fā)票 當時申報做了無票收入確認收入申報了 現(xiàn)在客戶突然要這個3600元的發(fā)票 我開給他了 那這個賬務應該怎么處理合適
老師,小規(guī)模納稅人22年2季度申報了未開票收入5萬,3季度又開具了2季度5萬元的發(fā)票,3季度又無其他收入,申報的時候,本想填負數(shù),但是比對不成功,申報不了,打稅務電話說反正不交稅,重復申報也沒關系,當時就報了。賬重復做了一遍,入的現(xiàn)金。但是現(xiàn)在審計要出報告,這個怎么解釋?如實說還是怎么?會不會喊調(diào)賬?
您好,個體工商戶報第二季度稅。第二季度開票收入(即不含稅金額)3125.56元,稅額31.25。 1、但是增值稅申報表自動獲取數(shù)據(jù)是免稅銷售額3125.56元,這個無異議。但是它的本期免稅額是93.77元,而不是31.25元,這個我不懂怎么來的。 2、再者,經(jīng)營所得申報,其他項目數(shù)額為0,我收入總額那里填了增值稅申報表的免稅銷售額3125.56元,還是說我應該把本期免稅額當做非營利收入加上去呢?如果加的話應該加31.25元,還是93.77元呢?
公司采購月餅,然后實際付款金額比開票金額少很多,這樣怎么報銷,另外發(fā)給員工每人一盒,需要加到工資報個稅嗎?還有老板送禮的怎么做賬
老師,股東投資款轉(zhuǎn)入不需要備注也可以的吧?
道路貨物運輸網(wǎng)絡貨運,運營模式,主要收入,財務核實內(nèi)容,核實稅種
我單位原收到一張成本類專票,原該業(yè)務的收入按簡易計稅核算,上述專票進項稅額轉(zhuǎn)出?,F(xiàn)稅局核定原簡易計稅的收入不能簡易計稅,要補稅?,F(xiàn)已轉(zhuǎn)出的項怎么處理呢?謝謝。
請問列標題變成了123,怎樣才能變回字母呢
對方用酒店的消費充值卡8000元來沖抵我司應收工程款,請問,會計分錄怎么做?謝謝
暫估成本庫存,是不是得必須有入庫到啥的,明確的單價,數(shù)量,不是憑空暫估對么
公司采購月餅,然后實際付款金額比開票金額少很多,這樣怎么報銷,另外發(fā)給員工每人一盒,需要加到工資報個稅嗎?還有老板送禮的怎么做賬
老師:未計提完的固定資產(chǎn),現(xiàn)在無法使用,報廢處理,還需要把未計提的折舊計提完嗎?
老師,麻煩給解釋一下,看不明白了!
具體怎么操作? 票我檔期正常開? 賬面去做沖紅? 具體怎么操作?說說
同學,你好
票我檔期正常開?
是的,正常開具
賬面去做沖紅,7萬的無票收入做先做紅字分錄,再根據(jù)開票的7萬,正常做分錄
老師我賬面當初沒去區(qū)分做無票,有票收入, 直接按照真實收入做的主營業(yè)務收入。這咋辦?
同學,你好
那不行,那就會亂
那我現(xiàn)在怎么辦?
同學,你好
要區(qū)分未開票收入和開票收入
我直接賬面這樣做可以不?
同學,你好
是可以的
前提是,對方讓我開的是往期的 檔期開往期對方讓我開多少,我充紅多少唄?就可以吧?
同學,你好
可以,只要你確認是往期的無票收入,現(xiàn)在要開票,就行