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老師,收到普票,金額2905,含稅金額2935,但是實際只支付了2905怎么做賬呢

2025-09-25 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-25 09:28

按實際支付金額做賬

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你好,差額部分你可以計入營業(yè)外收入。
2024-01-10
期初建賬時采購暫估與未開票金額分不清,可這樣處理: 核對采購訂單與合同,依據(jù)其記錄的數(shù)量、價格等確定暫估合理性及未開票情況。 檢查到貨記錄與驗收單,對比訂單合同,按實際到貨調(diào)整暫估金額。 與供應(yīng)商溝通,確認(rèn)未開票金額及未結(jié)算款項。 分析支付記錄,查看支付與采購業(yè)務(wù)的對應(yīng)關(guān)系及差異原因。 根據(jù)核對分析結(jié)果調(diào)整賬務(wù),確保調(diào)整有依據(jù)并做好記錄,同時完善采購與應(yīng)付賬款管理制度。
2025-02-09
你好,兩種做法,一種是差額做到營業(yè)外收入里面,你們單位相當(dāng)于是不支付了,還有一種做法就是借管理費用, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸銀行 其他應(yīng)付款, 然后再把這個多余的金額沖紅,沖借其的應(yīng)付款, 借管理費用負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2023-12-26
實際支付1069元,按實際支付金額做賬
2025-07-21
你好,這個是什么業(yè)務(wù)的?
2021-01-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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