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請問老師 之前是做的借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款發(fā)放工資,現(xiàn)在知道是代發(fā)某項目的勞務(wù)費,這個賬應(yīng)該怎么調(diào)整。當(dāng)時發(fā)放勞務(wù)費以為是自己公司的,全部記到公司一起發(fā)放了勞務(wù)費的。

2025-09-25 13:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-25 13:15

沖銷原發(fā)放工資的分錄(紅字):借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款 按代發(fā)勞務(wù)費重新記賬:若公司只是代發(fā)(不承擔(dān)該費用):借:其他應(yīng)收款 —— 某項目(或付款方)貸:銀行存款 若公司需先墊付再結(jié)算:借:成本費用類科目(如工程施工 / 管理費用等,根據(jù)項目性質(zhì))貸:銀行存款

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2025-09-25
你好! 可以的,思路很清晰
2020-09-27
你好,不是的管理費用或者制造費用,主營業(yè)務(wù)成本,這種需要根據(jù)受益部門來的,不是看簽的什么合同。
2020-09-05
您好 請問是支付的勞務(wù)費還是工資?
2023-02-16
第一個借是主營業(yè)務(wù)成本,最后一個是繳納個稅,不是計提
2025-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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