您好 請問是支付的勞務(wù)費還是工資?
老師你好,9月份工資計提的是借:管理費用 123貸:應(yīng)付職工薪酬123實際發(fā)放的是:借:應(yīng)付職工薪酬薪酬123 貸:銀行存款123,這中間實際扣的有個人所得稅,但個稅當(dāng)月沒有計提直接扣了,這該怎么調(diào)賬呢
老師,之前公司工資當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月,都是:借:開發(fā)間接費用-勞務(wù)費,貸:銀行存款,沒有通過應(yīng)付職工薪酬核酸,請問計提個稅怎么計提在這種情況下
老師,請問,當(dāng)月工資下月發(fā)放,當(dāng)月社保當(dāng)月繳納,怎么做分錄?是不是 計提并繳納當(dāng)月社保, 借:管理費用-社保費單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費單位部分 其他應(yīng)收款-社保個人部分 貸:銀行存款。 計提工資 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬應(yīng)發(fā)數(shù)
老師我想問一下,10 10月的工資11月發(fā)放,11月的工資也在11月發(fā)放,但是都沒有計提,然后11月記賬,補貼10月工資,發(fā)放工資借管理費用工資貸,應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,11月工資積極發(fā)放借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行。存款,然后再分別附上發(fā)放工資的銀行流水和各個員工的工資表,可以嗎?
老師,之前會計做賬沒有計提應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在要發(fā)放上個月工資,貸方是庫存現(xiàn)金,借方寫什么呢,之前的都已經(jīng)年結(jié)了,之前一直都是借方管理費用職工薪酬貸方銀行存款
變更地址之后,沒叫銀行來看現(xiàn)場的話,還能開票不
老師,個稅專項附加扣除中,首套住房賣了,又重新買的房,可以享受首套房扣除項嗎
軟件使用費5月份支付的25.6-26.5月份的費用,從幾月份攤銷
變更地址之后,沒叫銀行來看現(xiàn)場的話,還能開票不
建筑公司施工人員伙食費記管理費用福利費,還是記工程施工名下間接費用(福利費)呢
應(yīng)付款有幾百萬可以注銷公司嗎
老師,公司購買辦公用品,現(xiàn)金流量應(yīng)該指定為哪一個?
你好,請問,制造業(yè),原材料打折扣,150381.04打0.08折,減少應(yīng)付賬款,分錄怎么做
老師,B公司欠A公司貨款,現(xiàn)A公司要把債權(quán)轉(zhuǎn)讓給C公司,讓C公司幫催收款項,A和C并無債權(quán)債務(wù)關(guān)系,這樣行嗎?
公司購買的純電動乘用車進項稅額能抵扣嗎
是工資,之前公司通過勞務(wù)派遣發(fā)放的,現(xiàn)在有3個從公司發(fā),也是做開發(fā)間接費用里面,直接貸:銀行存款的,這樣做怎么去計提個稅
如果只繳納,資產(chǎn)負債表不平,繳納時:借:應(yīng)交稅費-個人所得稅,貸:銀行存款
借:開發(fā)間接費用-勞務(wù)費, 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 發(fā)放工資的時候扣出來
如果當(dāng)月發(fā)工資她沒算個稅,但是實際扣了,可以做:借:應(yīng)交稅費-個稅,貸:銀行存款,借:其他應(yīng)收,貸:應(yīng)稅費-個稅,下月放工資時扣掉,其它應(yīng)收轉(zhuǎn)入貸方
可以按您說的這樣處理