同學(xué),你好
具體什么問題呢??
有具體題目嗎?
請問出口企業(yè),當(dāng)月出當(dāng)月確認(rèn)銷售收入 ,還是單證收齊再確認(rèn)收
銷售金額5006。應(yīng)收賬款金額沒法準(zhǔn)確計(jì)量。應(yīng)收賬款5006。實(shí)際收款5000。內(nèi)部帳!請問每月應(yīng)收賬款沒法準(zhǔn)確計(jì)量,我不確認(rèn)收入可以嗎?
請問老師,本月有商品銷售,貨物已發(fā)出,可以先不確認(rèn)收入嗎,等下月開票時(shí)再確認(rèn)?
A公司采用售價(jià)金額法確認(rèn)收入,成本。期初庫存商品售價(jià)15.4,進(jìn)銷差價(jià)率為15%,本期買入商品進(jìn)價(jià)為20,售價(jià)30。本月實(shí)際取得收入30。計(jì)算商品進(jìn)銷差價(jià)率。計(jì)算本月應(yīng)確認(rèn)成本。
老師,銷售額確認(rèn)收入是不是開發(fā)票的銷售額和不開發(fā)票的銷售額要價(jià)稅分開 比如本月銷售28萬,確認(rèn)收入28萬,還是28/(1+0.03)
請問公司買的車,開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是個(gè)人在還貸,請問這個(gè)利息還怎么做?能做公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
我們公司在銀行貸款期限為三年,應(yīng)該記在哪個(gè)科目里?
老師好!請問一下,我們公司收業(yè)主消防維保費(fèi),怎樣開發(fā)票呀,這個(gè)費(fèi)用就是以后小區(qū)有消防方面的問題就拿來維修
給員工,每人發(fā)一支口紅,還要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)入費(fèi)用 金額9000多
老師,如果一個(gè)人名下有幾個(gè)經(jīng)營部,請問如果每季度都不超30萬,是否不用上稅
發(fā)票總額度減去已開發(fā)票,不等于剩余可開票額度,是什么原因呀
老師你好公司為一本納稅人,是生產(chǎn)水渣加工成礦粉和外賣賣的礦。粉是賣給攪拌站作為建筑啊,工地用的水渣呢是來的時(shí)候假如是5000運(yùn)輸過程當(dāng)中是損耗為20噸,實(shí)際入庫為4800噸,但是我們購入的那個(gè)發(fā)票是5000噸,請問路途當(dāng)中這個(gè)損耗20噸應(yīng)該怎么樣?賬務(wù)處理
現(xiàn)在是核定征收,還是查賬征收
老師你好 生產(chǎn)型出口企業(yè)EXW成交方式 出口由客戶指定貨代 然后拿不到相關(guān)單證應(yīng)該怎么處理。或者正確的流程是怎么樣的。
老師,請問稅點(diǎn)走私是不是很多企業(yè)都這么做?
本月收到零散客戶合計(jì)金額30萬存銀行了,另外再開十幾萬專票發(fā)票出去,我本月收入是多少
同學(xué),你好
本月收到零散客戶合計(jì)金額30萬存銀行了,這個(gè)30萬都是本期的嗎??有沒有之前月份的,如果有要減去。
再開十幾萬專票發(fā)票出去,開的發(fā)票都是本期的嗎??有沒有之前月份的,如果有要減去。
30萬是本月銷售的現(xiàn)金,十幾萬發(fā)票是前面幾個(gè)月做的銷售九月份開出的發(fā)票
同學(xué),你好
那你收入就是30萬
我想不明白,十幾萬開了發(fā)票不算嗎收入
雖然十幾萬的是前兩個(gè)月的,但前面的收入我啥都沒做
同學(xué),你好
雖然十幾萬的是前兩個(gè)月的,但前面的收入我啥都沒做
那你這個(gè)收入你收錢了嗎??
還沒收到,發(fā)票開好后月底開給我們
月底付給我們錢
同學(xué),你好
那你這就很亂了。
你應(yīng)該是以本期實(shí)際收入來確認(rèn)金額,無論收沒有收到錢,無論有沒有開票。
這么說,你能明白嗎??
那打比方我8月銷售了2萬元,對方?jīng)]付錢,我九月開發(fā)票,我八月怎么確認(rèn)收入
我八月分錄怎么做
同學(xué),你好
按照2萬確認(rèn)收入
借:應(yīng)收賬款2
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
沒開發(fā)票我怎么交稅
現(xiàn)實(shí)中不是一般開票再確認(rèn)收入嗎
同學(xué),你好
按照無票收入來申報(bào)的。
現(xiàn)實(shí)中不是一般開票再確認(rèn)收入嗎
你說的這個(gè)是不規(guī)范做賬,小企業(yè)很多這么做的,稅務(wù)局不查不要緊,一查就是少繳稅
也沒少交稅,相差一兩個(gè)月時(shí)間確認(rèn)收入
同學(xué),你好
是不是晚繳納增值稅了
按照你的意思,借應(yīng)收貸銷售收入,這個(gè)十幾萬8月做無票,那我九月開了發(fā)票再怎么做呢
同學(xué),你好
比如還是這個(gè)2萬,下個(gè)月開票了,下個(gè)月分錄
借:應(yīng)收賬款 -2
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
借:應(yīng)收賬款2
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
下個(gè)月開票2萬,我這個(gè)月做無票收入怎么做,下個(gè)月怎么做
同學(xué),你好
這個(gè)月做無票收入怎么做
借:應(yīng)收賬款2
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷