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Q

銷售金額5006。應(yīng)收賬款金額沒(méi)法準(zhǔn)確計(jì)量。應(yīng)收賬款5006。實(shí)際收款5000。內(nèi)部帳!請(qǐng)問(wèn)每月應(yīng)收賬款沒(méi)法準(zhǔn)確計(jì)量,我不確認(rèn)收入可以嗎?

2020-11-23 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-23 11:37

你好,不可以的,應(yīng)收賬款雖然無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)量,但是這個(gè)業(yè)務(wù)是真實(shí)發(fā)生的,要確認(rèn)收入的

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快賬用戶6383 追問(wèn) 2020-11-23 11:41

我只是暫時(shí)不確認(rèn)收入。等實(shí)際收到款了再確認(rèn)收入可以嗎??jī)?nèi)部帳

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齊紅老師 解答 2020-11-23 11:42

不可以的,因?yàn)閮?nèi)帳是要真實(shí)反映企業(yè)的情況的。如果是外賬倒是可以這樣做的

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快賬用戶6383 追問(wèn) 2020-11-23 11:42

根據(jù)收入表等做利潤(rùn)表。做完后發(fā)現(xiàn)收入總有出入。想等收到錢再回款!

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齊紅老師 解答 2020-11-23 11:43

那這樣做的話,是不能反映企業(yè)的真實(shí)情況的

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快賬用戶6383 追問(wèn) 2020-11-23 11:45

應(yīng)收賬款都是散戶。我按銷售單確認(rèn)了收入。到時(shí)候結(jié)賬時(shí)老板總是抹零。我出的收入表和利潤(rùn)表總是和實(shí)際對(duì)不上

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齊紅老師 解答 2020-11-23 11:49

是的,這個(gè)只是賬務(wù)處理方式不一樣的

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快賬用戶6383 追問(wèn) 2020-11-23 13:18

那我怎么解決這個(gè)問(wèn)題?老師能不能給我提點(diǎn)好的建議?

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快賬用戶6383 追問(wèn) 2020-11-23 13:41

老師我好像明白了,你看我理解的對(duì)不對(duì)? 11月份已銷貨、未收款先確認(rèn)收入, 12月份收到錢了,實(shí)際收款金額小于11月份應(yīng)收賬款金額就做營(yíng)業(yè)外支出出,記入到12月份,消減12月份的利潤(rùn)對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-23 13:43

你好,因?yàn)槟闶悄愕?,一般是直接確認(rèn)為財(cái)務(wù)費(fèi)用---手續(xù)費(fèi)的

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快賬用戶6383 追問(wèn) 2020-11-23 13:45

好的!下月確認(rèn)為財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),沖減12月份利潤(rùn)對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2020-11-23 13:46

這個(gè)是在確認(rèn)收入的時(shí)候確認(rèn)為手續(xù)費(fèi)的,要不然你的賬是不平的

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快賬用戶6383 追問(wèn) 2020-11-23 13:49

11月份銷貨未收款,記入應(yīng)收賬款5006。同時(shí)確認(rèn)收入5006 12月份收到錢5000。沖減應(yīng)收賬款5006,確認(rèn)財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)6元。6元財(cái)務(wù)費(fèi)用就記入了12月份沖減了12月份的利潤(rùn)唄!日這意思吧

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齊紅老師 解答 2020-11-23 13:52

你好,是的,是這個(gè)意思的

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借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準(zhǔn)備 借壞賬準(zhǔn)備貸資產(chǎn)減值損失
2023-05-09
1、借:資產(chǎn)減值損失-應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備 150000 貸:壞賬準(zhǔn)備 1500002、借:壞賬準(zhǔn)備 120000 貸:應(yīng)收賬款 1200003、借:資產(chǎn)減值損失-(同上) 110000(140000-30000) 貸:壞賬準(zhǔn)備 1100004、借:壞賬準(zhǔn)備 50000 貸:應(yīng)收賬款 500005、借:壞賬準(zhǔn)備 65000 貸:資產(chǎn)減值損失 650006、借:壞賬準(zhǔn)備 80000 貸:應(yīng)收賬款 800007、借:資產(chǎn)減值損失 105000 (100000-(75000-80000)) 貸:壞賬準(zhǔn)備 1050008、借:壞賬準(zhǔn)備 60000 貸:應(yīng)收賬款 600009、借:應(yīng)收賬款 120000 貸:壞賬準(zhǔn)備 120000 借:銀行存款 120000 貸:應(yīng)收賬款 12000010、借:壞賬準(zhǔn)備 120000 貸:資產(chǎn)減損失 120000
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同學(xué)你好 稍等我看下
2023-05-09
好的,現(xiàn)在給您計(jì)算的
2023-05-09
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