您好!你銷售28萬,是含稅的28萬,那么收入就是28/1.03
.A公司以“買一贈一”的方式銷售貨物,2018年6月銷售甲商品80件,取得不含增值稅銷售額28萬元,同時贈送乙商品80件乙商品不含稅單價為900元/件,總價值7.2萬元。根據(jù)企業(yè)所得稅的相關規(guī)定,該企業(yè)在計算企業(yè)所得稅時應確認甲商品的銷售收入為()萬元。 A.28 B.35.2 C.22.27 請問公式是怎樣的? D.16.31 【答案】C 【解析】對于企業(yè)買一贈一等方式組合銷售商品的,其贈品不屬于捐贈,應按各項商品的價格比例來分攤確認各項收入,其商品價格應以公允價格計算。 甲商品銷售收入=28/(28+7.2)×28=22.27(萬元)
老師,公司向個人銷售商品是確認無票收入嗎?確認收入的同時是不是也要確認銷項稅額,季度銷售額超過45萬元即使沒有開票也要繳納增值稅?
老師,銷售額確認收入是不是開發(fā)票的銷售額和不開發(fā)票的銷售額要價稅分開 比如本月銷售28萬,確認收入28萬,還是28/(1+0.03)
請問,如果是按完工百分比法確認收入,當月的開票金額和確認的收入會不一致,那么這樣的話,小規(guī)模納稅人年銷售額不超過500萬,這個500萬的標準是以開票金額為標準還是利潤表上確認的金額為標準?@郭老師
請問,未開票收入金額算不算在起征點? 比如小規(guī)模開普票28萬,未開票收入5萬,按照昨天發(fā)的最新政策,我需要按照33萬銷售額交稅?還是因為開票不超30萬不交稅?
老師21年已經(jīng)入了成本了,不能付款發(fā)票也用不了了,現(xiàn)在具體要怎么操作,是年底匯算時候調(diào)增嗎
老師,光給員工發(fā)工資,不交社??梢詥??也不算正式員工,就是我公司靈活業(yè)務員
個體工商戶,法人的帳戶打過來,開發(fā)票又要求開公司的名稱,這樣合規(guī)嗎
老師,穩(wěn)崗返還會計分錄是什么呀
老師,請問對公支付給律師的律師費是算他的工資收入還是勞務報酬呢?
老師,公司有一個員工,生育津貼發(fā)了16000元,休假三個月的工資15000元,公司收到生育津貼后補發(fā)1000元差額給她,這個全部的分錄怎么做?
調(diào)整上年度收入額需要更正申報電子稅務局對應季度報表和年度報表嗎?
有一家合作藥店從我們公司陸陸續(xù)續(xù)進了583萬的山參,但是我們倉庫實際是沒有這批實物的,每次回款都是老板自己轉(zhuǎn)錢進來的,藍字發(fā)票也開了140萬,這種操作的目的在于哪里?能不能展開說說是什么情況
老師:老板辦活動請客戶供應商吃飯住宿辦活動,幾十萬餐票和住宿做什么分錄?如果有進項能抵扣嗎?怎么策劃比較好合理
老師 公司8月12日減出員工 9月發(fā)放8月工資 9月還收到一筆銀行利息 9月也不在產(chǎn)生工資和保險 那9月的結(jié)轉(zhuǎn)損益這么做對嗎?
老師 做憑證的話就是借:主營業(yè)務收入 27.18 應交稅費——應交增值稅0.82貸:預收賬款28 這樣對嗎 現(xiàn)在疫情減按1%開票交稅 我的應交增值稅應該按1還是3
你好!不對,是借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 27.18 應交稅費——應交增值稅0.82 現(xiàn)在是1%
老師您好 我在確認收入的時候要把無票收入和開票收入分開確認嗎
你好!這個看企業(yè)自己 ??梢圆挥梅珠_
好的 謝謝老師
你好!不用客氣的了