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老師,你好,我新入職一家外貿(mào)企業(yè),如他們CIF成交,貨物FOB價8元,運保費共2元,做賬時, 借:應(yīng)收賬款 10 銷售費用-2 貸:主營業(yè)務(wù)收入 8, 當(dāng)在收到運保費發(fā)票時,借:銷售費用 2 貸:應(yīng)付賬款 2, 這個 銷售費用-2,這里是什么意思呢?若我實際收到運費發(fā)票不是2元,大于兩元或小于兩元,影響我的企業(yè)所得稅嘛?

2025-09-25 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-25 09:19

他這里的銷售費用不影響所得稅,因為這個費是對方承擔(dān)的。你實際這里的銷售費用應(yīng)該改成其他應(yīng)收款或者是銀行存款。借應(yīng)收賬款時貸主營業(yè)務(wù)收入8、銀行存款2。你看下這個能看懂吧,這個就是你走了代收代付。

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他這里的銷售費用不影響所得稅,因為這個費是對方承擔(dān)的。你實際這里的銷售費用應(yīng)該改成其他應(yīng)收款或者是銀行存款。借應(yīng)收賬款時貸主營業(yè)務(wù)收入8、銀行存款2。你看下這個能看懂吧,這個就是你走了代收代付。
2025-09-25
你這是內(nèi)賬還是外賬的賬務(wù)處理,正常做收入會有相對應(yīng)的增值稅銷項稅額
2021-09-19
可以的,可以這么做。
2024-10-10
這個可以取得專票就根據(jù)不含稅金額暫估,借原材料,貸應(yīng)付賬款 暫估款, 借生產(chǎn)成本貸原材料,借庫存商品 貸生產(chǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
2020-12-04
利潤總額=5000-3570-140-1040%2B10-160=100 應(yīng)納稅所得額 100-28%2B35-60%2B40%2B21=108 固定資產(chǎn)折舊,-28 執(zhí)行費,%2B35 研發(fā)費用 -60 利息,%2B40 罰款,%2B21 應(yīng)納稅額 108*25%=27 小微那么就是 108*50%*20%=10.8
2020-04-29
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