您好,不需要改,9月把8月的暫估沖掉就可以,然后再用發(fā)票的做正確分錄
9月份打的發(fā)票,日期是9月份,銀行扣款的實際金額發(fā)生在8月份,那么記賬的時候我是把單據(jù)入在8月份還是9月份?
8月份暫估入庫60萬庫存商品,9月份發(fā)票抵扣了30幾萬怎么做賬
老師好!請問工齡是怎么算的呢?比如去年9月份入職的,那么今年的8月份就滿一年了,現(xiàn)在9月份發(fā)8月份的工資,在8月的工資里加進(jìn)去有問題嗎?還是在9月的工資加?哪個正確?
老師好,我8月份的電費發(fā)票日期是9月的,我入到那個月份合適?就是9月份開的發(fā)票,備注欄里是8月的電費金額這樣的,
7月份和8月份買了20臺售貨機,7月8月沒有入賬,9月份也買了20臺售貨機,發(fā)票是9月份才開的,我就直接9月份入賬40臺,10月份一起折舊可以嗎
老師,我想問一下,車購稅到底咋算的,比如我們開一張發(fā)票,價稅合計是15萬,那車購稅是15萬乘以10%嗎?還是15萬除以11.3呢?
老師,為什么自產(chǎn)的產(chǎn)品用于福利,要視同銷售,外購的需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出呢
請問老師 小規(guī)模公司可以開出專用發(fā)票嗎,要怎么申請,經(jīng)營范圍沒有的可以開嗎
老師在電子稅務(wù)局哪里查企業(yè)教什么稅和是什么企業(yè)準(zhǔn)則
老師,我想問下,打字復(fù)印服務(wù)屬于現(xiàn)在服務(wù)里面的什么服務(wù)?
老師,沒有認(rèn)定高企,公司的費用可以計入管理費用—研究費用,加計扣除嗎
記賬憑證上的附件張數(shù)怎么填,如果后面合同很多頁也要一頁頁的數(shù)嗎
新接手的一家兼職企業(yè) 開票2500w 暫估了710萬 流水200多萬 老板娘想讓我化名辦稅人 然后對公發(fā)工資 申報個稅 如何規(guī)避風(fēng)險
新接手一個兼職 開票2500w 暫估了710w 流水才200多萬 老板娘老想掛我的名字做辦稅員 給我申報個稅 如何規(guī)避自己風(fēng)險
老師,個體工商戶需要報什么稅?個體工商戶開多少發(fā)票不用交稅?開票有收入了要怎么交稅
入庫用紅字把差額沖掉嗎?
不需要調(diào)差額,你全額紅沖掉就可鄧
我用發(fā)票做賬的時候把暫估全沖了?然后用正確的發(fā)票做賬?但是借貸不平呀
你是計入到庫存商品里面,成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)完,是吧
材料入庫,
那你也要把材料暫估多的紅沖掉
就是暫估入賬的金額在9月份發(fā)票來了做賬的時候用負(fù)數(shù)給把多入庫的金額沖回去,沖成跟實際入庫,發(fā)票相符的,然后掛應(yīng)付,是這樣的嗎?
就是你說的那個差額,這個也要紅沖掉的
借:應(yīng)付賬款暫估入賬:45.39 -10(差額) 應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額 4.60 貸:應(yīng)付賬款:40 這樣對不?
但你的原材料并沒有少,要沖原材料
你不是把原材料多暫估了嗎
嗯嗯,就是原材料
那這個要沖原材料,把原材料減少