你好,你是說(shuō)想做成一套賬?
我想問(wèn)問(wèn)行政單位合并,被合并行政單位怎么做賬務(wù)處理?,會(huì)計(jì)分錄怎么記
老師,我想問(wèn)一下,找的代理記賬公司給記賬,想知道他們賬務(wù)做到什么程度了,做的對(duì)不對(duì),我應(yīng)該跟他們要什么表呢?還有老板直接要合適嗎?
老師上午好!我一個(gè)公司開了2個(gè)賬戶,一個(gè)中行,一個(gè)建行,開始記了2套賬,是手工賬。稅局報(bào)表是合并的,2套賬分別記的,所有科目都是分開的,現(xiàn)在今年想合并一塊怎么合并,想記成一套賬
外賬是由代理記賬公司做的,現(xiàn)在想把外賬收回來(lái)跟內(nèi)賬合并,應(yīng)該怎么操作呢?
個(gè)別角度的賬務(wù)處理會(huì),現(xiàn)在合并報(bào)表角度的話,應(yīng)該是什么呀,現(xiàn)在合并角度,怎么賬務(wù)處理呀
請(qǐng)問(wèn)醫(yī)院綠化工程是入什么科目
A公司系集成電路生產(chǎn)企業(yè)。2025年4月的經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)以分期收款方式銷售一批集成電路產(chǎn)品,合同不含增值稅總金額3800萬(wàn)元,本月15日收取50%款項(xiàng);5月15日收取50%款項(xiàng),貨物已經(jīng)發(fā)出,購(gòu)買方已經(jīng)驗(yàn) 收合格,由于購(gòu)買方資金緊張,本月實(shí)際支付30%款項(xiàng)。 (2)本期購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用材料取得的增值稅專用發(fā)票注明金額900萬(wàn)元,增值稅稅額117萬(wàn)元,款項(xiàng)已經(jīng)支付。 (3)本期外購(gòu)芯片取得的增值稅專用發(fā)票注明金額200萬(wàn)元,增值稅稅額26萬(wàn)元,款項(xiàng)已經(jīng)支付。 (4)由于保管不善,部分材料被盜,被盜材料不含增值稅金額為40萬(wàn)元,購(gòu)入時(shí)抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額,其中30萬(wàn)元的材料系2022年12月購(gòu)入,10萬(wàn)元的材料系2023年12月購(gòu)入。 (其他相關(guān)資料:A公司2023—2025年均符合加計(jì)抵減條件;增值稅扣稅憑證已經(jīng)進(jìn)行用途確認(rèn) 業(yè)務(wù)4不需要考慮加計(jì)扣除轉(zhuǎn)出嗎?
老師!現(xiàn)在我們開給客戶的銷項(xiàng)發(fā)票,在稅務(wù)局哪里可以看到對(duì)方已認(rèn)證抵扣了呢?
我司租賃一臺(tái)小貨車,今天買保險(xiǎn)(商業(yè)保險(xiǎn)959.72和交強(qiáng)險(xiǎn)660;車船稅17.68;還有一項(xiàng)是車主無(wú)憂-IBCS隨車160)共計(jì)1797.4元,但是發(fā)票金額只開了1619.72,也就是車船稅17.68和車主無(wú)憂160是沒(méi)有發(fā)票的,這臺(tái)車是工程部用的,請(qǐng)問(wèn)怎么入賬,分錄如何
支付了土地租金,但是沒(méi)有取得發(fā)票,如何入賬呢
老師,請(qǐng)問(wèn)公司租賃的房子需要繳納什么稅?
老師,我想問(wèn)一下公司章程找不到了,能在哪里可以下載
外貿(mào)a與國(guó)外b簽訂銷售合同產(chǎn)品1,合同金額100萬(wàn)人民幣,出貨方式cif,報(bào)關(guān)單上申報(bào)金額100萬(wàn),運(yùn)費(fèi)10萬(wàn),保費(fèi)3000元,b公司將100萬(wàn)貨款支付,后面又支付了運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)+3000元,像這樣子情況,財(cái)務(wù)該怎么記賬?
客戶打錢進(jìn)來(lái)可以不開票么?因?yàn)榱硗鈧€(gè)公司已經(jīng)開開票給他呢,,,
應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù)是不是代表預(yù)付賬款,欠對(duì)方發(fā)票未開?
是的,但是我們有金額比較大的項(xiàng)目費(fèi)支出
你好這個(gè)有點(diǎn)麻煩,要以外賬為基礎(chǔ),然后跟內(nèi)賬核對(duì),看哪些地方有差異,有差異的補(bǔ)賬進(jìn)去。 可能涉及到不少要補(bǔ)稅和滯納金的地方。你可以先核對(duì),再看差異有多大,再?zèng)Q定要不要補(bǔ)
好的,謝謝您
你好,不用客氣的了。