你好,你的增值稅的銷售額和所得稅的銷售額合計不一樣。因為你倒出來的6萬的稅額,申報表銷售額負數(shù)是一個比實際的負數(shù)少
請問新會計準(zhǔn)則中“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項稅”和“其他流動負債-待轉(zhuǎn)銷項稅額”這兩個科目有何區(qū)別?一般是怎么使用的?新會計準(zhǔn)則中有要求每個月申報納稅的收入和賬上確認的收入必須一致嗎?(包括未開票的收入) 如:我司服務(wù)業(yè)一般納稅人,今年六月份開票不含稅200萬元,稅金12萬元,因半年度我預(yù)估了100萬收入,稅金6萬,計入在“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項稅”中。那我在申報六月份增值稅的時候,是按12萬申報還是6萬申報呢?
老師 我今年二月的時候沖紅了一張去年的免稅發(fā)票 重新開了百分之一的 結(jié)果就是稅沒有少 但是收入沖減少了 這樣的話我在第一季度申報的主管稅務(wù)告知如果季度超了30就不能在當(dāng)季沖銷 等到幾幅免稅的時候可以沖 結(jié)果當(dāng)時申報表我就是申報的稅控那里280萬 但是總收入290萬 這樣的話就等于稅控沖了但是總額沒沖 稅就交的一個點 但是我季度銷售額還是高 升一般納稅人了 以后就沒有機會沖銷掉那部分免稅收入了 您看我這種情況應(yīng)該怎么辦
老師好,公司2020年12月開過100萬發(fā)票,稅率3%,現(xiàn)在大家對賬,收到90萬,10萬明確不給了,那財務(wù)這邊直接沖銷當(dāng)期收入,減少企業(yè)所得稅,還是計提壞賬損失,專項申報呢?這樣操作可以減少企業(yè)所得稅,那之前交過的增值稅現(xiàn)在是否可以再開紅字發(fā)票沖銷,現(xiàn)在稅率是6%了。
老師您好,我25年以前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一般納稅人,23年12月份我沒開藍字發(fā)票,但是紅沖了23年6月開的721360.38元的發(fā)票,當(dāng)時申報增值稅的時候跟稅管員協(xié)商了因為23年最后一個季度都沒有開藍字,只是紅沖了, 所以就沒填紅沖負數(shù)的數(shù)字,就把23年4季度增值稅按零申報了,然后24年第一季度申報的時候開了藍字1185475.73元,申報的時候跟又跟稅管員協(xié)商把紅沖的那一部分收入721360.38元減去,也就是實際申報了478821.69元,現(xiàn)在我的問題是我做24年匯算清繳,然后我的增值稅24年申報的的年末累計數(shù)就成了4969732.58元,但是我的電子稅務(wù)局顯示的還是5676386.62元,這中間有個差額也就是剛好沖掉的那部分721360.38元,老師我這種情況應(yīng)該按那個 收入申報合適呢
老師,可以解釋下為什么幾個公司之間環(huán)開專票會導(dǎo)致稅收損失嗎? 假設(shè)A、B、C三家企業(yè)相互勾結(jié)進行環(huán)開專票。A企業(yè)向B企業(yè)虛開一張金額為100萬元、增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上的稅額為13萬元。B企業(yè)再以同樣的方式向C企業(yè)虛開一張金額100萬元、稅額13萬元的專票,C企業(yè)又向A企業(yè)虛開一張同樣的專票。 對于A企業(yè)來說,它收到C企業(yè)開具的發(fā)票后,可將這13萬元的稅額作為進項稅額進行抵扣。如果A企業(yè)在正常經(jīng)營中有100萬元的不含稅銷售額,按照13%的稅率,它本應(yīng)繳納13萬元的增值稅(100×13%)。但由于有了虛開進來的13萬元進項稅額可以抵扣,A企業(yè)就無需繳納這筆增值稅了,從而減少了應(yīng)納稅額。但是如果A企業(yè)不去開這張發(fā)票不就壓根不會出現(xiàn)這筆銷項嗎?繞這么大一圈不也只是用虛開回來的進項去抵掉了虛開出去的銷項?
有個人給我們接電 這個 接電安裝費 怎么開票 開安裝服務(wù)還是建筑服務(wù)
工作所在地跟社保所在地不在一個地方,可以在工作所在地報考中級會計或者注會嗎?
老師好,公司員工出差,差旅費補助要計入員工工資?
公司給客戶要開發(fā)票,需要提供銷售公司的營業(yè)執(zhí)照、開戶許可、合同、法人的身份證正反面這些材料的掃描件給客戶嗎???
錢付了,客戶不給開發(fā)票,怎么能平賬
老師,有四個人報銷,給四個人打款,是做一筆分錄還是要做四筆分錄呀
老師,公司開了費用發(fā)票沒有報銷,在哪里查
咨詢下,這個地方,是什么會計處理,才需要填寫。
請樸老師解答,老師,如果個人租賃住房給企業(yè),那按5減按1.5開具發(fā)票,可以開具專票嗎
家具企業(yè)現(xiàn)在是給對方做一個椅子的套子,布料自己買,帶料加工給他開發(fā)票開什么科目