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出口業(yè)務(wù),需要在稅務(wù)系統(tǒng)上開發(fā)票嗎?

2025-09-23 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2025-09-23 16:27

是的,需要開0稅率的發(fā)票

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快賬用戶3771 追問 2025-09-23 16:30

生產(chǎn)制造企業(yè)呢

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齊紅老師 解答 2025-09-23 16:30

出口都是開0稅率哈,國內(nèi)銷售是13%

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快賬用戶3771 追問 2025-09-23 17:00

你好,免抵退中的抵,是什么意思?

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齊紅老師 解答 2025-09-23 17:03

抵得是要交的增值稅

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快賬用戶3771 追問 2025-09-23 17:07

用出口退下來的稅抵內(nèi)銷的稅,這個稅是指取的發(fā)票的稅額?還是增值稅?

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齊紅老師 解答 2025-09-23 17:11

看下邊的鏈接和案例: 出口貨物勞務(wù)增值稅免抵退稅計(jì)算https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/c102449/c5237525/content.html 某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的增值稅稅率為13%,退稅稅率是10%,2019年五月內(nèi)銷售貨物不含說銷售額為200萬元,本月出口貨物銷售額折合人民幣300萬元,當(dāng)月取得的增值稅專用發(fā)票(發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額為39萬元)已通過認(rèn)證,上月末,留抵稅額為武請計(jì)算出口免抵退稅額。 銷項(xiàng)稅額=200*0.13=26 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=300*(0.13-0.10)=9 當(dāng)月應(yīng)納稅額=26-(39-9)=-4,留底稅4萬 當(dāng)月免抵退稅額=300*0.10=30 因?yàn)楫?dāng)月免抵退稅額>期末留抵稅,所以,當(dāng)月退稅37800 當(dāng)月免抵稅額=60000-37800=222000

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是的,需要開0稅率的發(fā)票
2025-09-23
不需要,退稅率為0,即不退稅,要補(bǔ)交征退稅差
2021-11-29
這個各地有差異需要你問下你稅局口徑,
2020-10-16
您好,這個是需要的,需要申報
2023-07-13
同學(xué)你好,不需要去稅務(wù)大廳做變更。
2021-03-30
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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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