同學(xué)你好 ,如果發(fā)票開錯(cuò) 了,先和收票方溝通,先是開紅字信息表,審核通過后,再去開紅字發(fā)票,這個(gè)先是和客戶對(duì)方做溝通;
當(dāng)月開的紅字信息申請(qǐng)表,發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)。沒有跨月,可以不用去稅局而在開票系統(tǒng)里直接作廢嗎?點(diǎn)作廢還是撤銷?
老師,專票開錯(cuò)了,是不是需要現(xiàn)在開票系統(tǒng)上申請(qǐng)開具紅字發(fā)票,但是稅務(wù)局沒上班,我可以直接在系統(tǒng)上操作嗎
老師你好:現(xiàn)在開票的3個(gè)盤(稅務(wù)UK,白盤,黑盤)發(fā)票系統(tǒng)里面沒有隔月的開出去的票能直接作廢掉嗎?我是2018年6月后就不上班了,全職媽媽了,現(xiàn)在回到崗位上老板告訴我現(xiàn)在發(fā)票都不能直接作廢了,要開紅字然后開負(fù)數(shù),我怎么記得我上班的時(shí)候沒有隔月的都是可以直接點(diǎn)作廢的呢?
普通增值稅發(fā)票1月份開具的,當(dāng)時(shí)開錯(cuò)了,但是沒有在系統(tǒng)作廢,現(xiàn)在要怎么處理?系統(tǒng)里面開紅字發(fā)票提示普票不可以開紅字,要怎么處理?直接開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
之前確認(rèn)的無票收入現(xiàn)在退款了,賬上紅沖了收入,但是由于之前沒有開過發(fā)票,現(xiàn)在開票系統(tǒng)需要如何操作,沒有可以紅沖的發(fā)票,可以直接開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎,
老師,一般納稅人公司的話,當(dāng)月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
老師你好!商貿(mào)企業(yè)24年暫估入庫商品10噸單價(jià)100元,25年回發(fā)票數(shù)量10噸單價(jià)80元,沖暫估后,庫存商品明細(xì)賬為紅字200元,這200元需要納稅調(diào)整嗎
25年退回24年多計(jì)提工資3萬,做25年做24年匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增3萬,納稅金額,24年賬不變,24年財(cái)務(wù)報(bào)表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費(fèi)包括那些稅費(fèi)
請(qǐng)問個(gè)體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍?chǎng)的果樹,但是沒申請(qǐng)過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個(gè)體戶需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在24年12月利潤表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè),會(huì)計(jì)憑證中暫估附件用的是采購單,后面退稅用的是采購合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡(jiǎn)易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問一下,股東簽名的字,會(huì)不會(huì)跟之前所簽資料進(jìn)行對(duì)比呢?
這幾天稅務(wù)局放假,應(yīng)該審核不了吧
同學(xué)你好,現(xiàn)在的話,那就等元旦過后處理吧 ,