同學(xué),你好
你收入是10萬,人員工資是你的成本
您好老師,我是一般納稅人,與勞務(wù)派遣公司簽協(xié)議,支付勞務(wù)派遣人員每月工資10萬,社保3萬,工會經(jīng)費0.2萬,管理費0.5萬元,以銀行存款支付勞務(wù)派遣公司共計13.7萬,勞務(wù)公司開具人力資源服務(wù)差額普票13.7萬元,請問我們公司怎么做賬,計入哪個會計科目,具體會計分錄?他這樣開票對不對
A勞務(wù)派遣公司(以下簡稱A公司)為增值稅一般納稅人,與B公司簽訂勞務(wù)派遣協(xié)議,為B公司提供勞務(wù)派遣服務(wù)。2022 年2月,A 公司共取得含稅勞務(wù)派遣收入 55 萬元,其中代B公司支付給勞務(wù)派遣員工工資 23 萬元、為其辦理社會保險18萬元及繳納住房公積金10萬元。A公司選擇按差額納稅,應(yīng)繳納增值稅()萬元。老師這題怎么算
老師,我公司是勞務(wù)派遣公司,有一個項目我公司給企業(yè)開了10萬的勞務(wù)費,但是對方只給了我們8萬的錢,另外的2萬是對方扣了派遣人員的餐費等費用,這樣我們的賬要怎么平呢?對方不同意開發(fā)票給我們公司
老師好,想請教一下,勞務(wù)派遣公司所支付的工資造工資表是應(yīng)該按應(yīng)發(fā)工資來造的吧。比如對方給我10萬元,應(yīng)付派遣人員工資是8萬。那我造 工資表應(yīng)發(fā)工交資是8萬,對不
我們公司是勞務(wù)公司,勞務(wù)派遣公司派遣出去的員工工傷了,我方賠付3萬另外一方2萬。我們承擔(dān)的3萬費用計入什么科目
如果法人因信用卡問題被列為黑戶了,對公司有沒有影響
建筑勞務(wù)公司,異地勞務(wù)需要預(yù)交增值稅嗎?
10月未申報增值稅前能否正常開具增值稅發(fā)票
企業(yè)需要退稅192,如果按納稅調(diào)整表填寫的話需要填寫8萬多才能不退稅,這種情況怎么辦的,還有其他方法可以不退稅嗎,退稅的話需要上傳太多的資料了
我這個月開票四十多萬超了三十萬。那我按照多少交稅
老師,您好,請問我想查一下2002年至今的江蘇省平均工資在哪里能查,我在模擬計算養(yǎng)老金,謝謝
這個費用具體指的什么
其他應(yīng)收款-員工轉(zhuǎn)營業(yè)外支出需要員工申報個稅嗎?
老師好,我們有個跨區(qū)域跨市區(qū)的工地,需要開具9個點增值稅專用發(fā)票,含稅金額300多萬,我想問下到時預(yù)交稅款時進行抵扣怎么操作,所得稅稅預(yù)交要全額預(yù)交嗎?謝謝!
老師企業(yè)正真虧損了多少看資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤還是看利潤表里的凈利潤本年累計數(shù)
但其實,我們是只抽傭金2萬
同學(xué),你好 員工的個稅,誰申報
公司發(fā)放和申報
同學(xué),你好 那你們只是代發(fā)工資,收入按照2萬申報