你好1;? ?你們是有勞務資質(zhì)的 ;? 你們開了10萬;為什么才給8萬;? 應該是給10萬的錢;? 你們是 要承擔 這個部分餐費; 餐費發(fā)票給你了嗎? ?
我們是勞務派遣公司,然后我們?nèi)藛T不夠,從別的勞務派遣公司買了50萬人工,對方給我們開差額發(fā)票了,我們這邊又把這50萬人工派遣到工廠上班,工廠給我們費用是60萬,我們怎么給工廠開具發(fā)票?具體的會計分錄怎么做
請問老師,我公司與勞務派遣公司簽訂合同,勞務派遣公司派人員到我公司車間工作,我們付給勞務派遣公司2萬元的費用,勞務公司說給我們開98%的勞務派遣費,還有2%的工資費,按照正規(guī)應該怎么給我們開進項發(fā)票?稅率是多少?
老師好,我們公司加了一名勞務派遣的員工,這個賬務處理怎么做,對方給我們開發(fā)票
老師,勞務派遣到其他公司,員工工資是我們報,還是對方單位報。對方公司給的費用我們是開了勞務派遣的發(fā)票的
老師,勞務派遣公司給我們來了發(fā)票,名稱是人力資源服務費【我們單位有勞務派遣人員】,我們打款給勞務派遣公司的時候該怎么備注這款項呢
老師,利潤表申報讀取的“本年累計數(shù)”和利潤表的本年累計數(shù)不一致是為什么?
你好老師我們是建筑公司 之前公司的賬有一些成本入錯二級分錄 有跨年的和跨月的 比如鋼筋要錄到工程物資-鋼筋 但是錯誤入到工程物資-其他里面了 可以直接反結賬修改嗎 會影響報表嗎.
應付職工次薪酬計提之后,怎么做平
如何審核上傳到稅務系統(tǒng)的報表數(shù)據(jù)沒有異常?
和村集體簽的租賃合同,辦了設施農(nóng)用地,從事農(nóng)業(yè)非深加工,需要交房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎
老師,請問臨時工干了17天,要不要交保險,要不要代扣個稅?
老師,我一月扣除保險一類的到手工資6200,是不是預交6200-5000=1200 1200×0.03=36 預交36元個稅?
老師,本年累計管理費用工資數(shù),和本年累計應付職工薪酬工資貸方余額,不一樣,是啥原因呀
請問老師三月份的發(fā)票四月份入賬可以嗎?
老師,個稅退還的手續(xù)費需要以這個數(shù)據(jù)為收入繳納水利基金嗎?
他們不給餐費發(fā)票,只給收據(jù)
你好;? 如果這樣的話; 你就做 ;? ?借 銀行存款 8萬;管理費用- 餐費 貸應收賬款??
差異的2萬直接入管理 費用嗎?匯算要不要調(diào)增啊,這個一直不會開發(fā)票來的
你好1; 是的; 這個是要記入費用去的; 沒有發(fā)票調(diào)整?
不知道對方公司怎么平賬,他們一直這樣操作的
這樣會不會涉及虛開發(fā)票呀?我們跟對方溝通了好多次,對方一直這樣要求開票
你好1;? ?沒有發(fā)票調(diào)整即可;? ? 應該是 匯算調(diào)增了; 不會虛開的??
都和對方溝通多次,讓他們同意以扣餐費后的金額開票,他們不同意,這樣不知道對他們有什么損失?他們是不是就多要了成本票了?
你好;? ? ? 最好是餐費有發(fā)票;長期這樣 怕偷漏稅的??
對方公司還很大,他們一直這么操作,就是不給我們發(fā)票,只給收據(jù),都不知道他們怎么操作的?
你好1;? ?如果不給; 對方不包稅; 是對方的問題; 你 只管做賬 匯算調(diào)增即可? ?
謝謝老師!
不客氣希望能幫到你; 滿意請給予評價??