同學(xué),你好
這個(gè)煙酒明確是給哪個(gè)員工的,就要申報(bào)個(gè)稅。
不是出售,不繳納增值稅,這個(gè)一般是做福利費(fèi)或者招待費(fèi)
老師,個(gè)體戶怎么申報(bào)稅,增值稅附加稅和所得稅都是什么時(shí)候申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)煙葉稅的角度和增值稅的角度分別計(jì)算。是怎么理解呢?煙葉稅的為什么計(jì)算題目中的煙葉稅需要*(1+20%)?計(jì)算增值稅求煙葉稅的時(shí)候就是50*(1+10%)*20%
老師,酒店行業(yè),混合經(jīng)營(yíng) ,酒店里面有個(gè)小賣部,包含租賃面積里面,現(xiàn)在小賣部有煙,酒,零食,飲料,生活用品等出售,這樣的話煙,酒出售需要后,開出增值稅發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí),怎樣申報(bào)呢?
卷煙的消費(fèi)稅納稅申報(bào)和酒類一樣嗎?就是酒類需要根據(jù)上個(gè)月的開票系統(tǒng)加相關(guān)數(shù)量和銷售額,卷煙需要根據(jù)上個(gè)月開票系統(tǒng)做消費(fèi)稅的納稅申報(bào)嗎
2、某煙酒批發(fā)公司(增值稅一般納稅人),2021年1月批發(fā)銷售A牌卷煙5000條給煙酒零售商店,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額250萬(wàn)元;批發(fā)B牌卷煙2000條給煙酒零售商店,開具的普通發(fā)票上注明銷售額85.88萬(wàn)元;同時(shí)批發(fā)雪茄煙300條給煙酒零售商店,開具普通發(fā)票,取得含稅收入19.21萬(wàn)元;當(dāng)月允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為31萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該煙酒批發(fā)公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅
老師好!請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)憑證裝訂需要打印明細(xì)賬總賬科目余額表這些嗎
營(yíng)業(yè)收入和商品銷售額有什么區(qū)別嗎
老師,上牌后的機(jī)動(dòng)車發(fā)票可以紅沖嗎
請(qǐng)問(wèn)一下股權(quán)變更是怎么操作的,稅務(wù)方面,國(guó)企轉(zhuǎn)國(guó)企
公司以固定資產(chǎn)抵債,原值2萬(wàn),提折舊0.8萬(wàn),抵債1萬(wàn)。分錄怎么做?要報(bào)什么稅
老師小規(guī)模3季報(bào)不交增值稅,9月份月底做賬可以直接寫,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,比如說(shuō)在沒(méi)有彌補(bǔ)去年虧損的情況下,企業(yè)所得稅可以達(dá)到正常的稅負(fù)率,但是彌補(bǔ)的去年虧損20幾萬(wàn),應(yīng)納稅所得額變少了,達(dá)不到企業(yè)所得稅正常的稅負(fù)率,這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)推送嗎?
老師您好,公司原股東AB各50%注冊(cè)資本100萬(wàn),B實(shí)繳2萬(wàn)A0實(shí)繳,后A轉(zhuǎn)C0價(jià),那么B和C各實(shí)繳50合計(jì)新增實(shí)繳100+原B實(shí)繳2萬(wàn)共102萬(wàn)怎么記賬?B累計(jì)實(shí)際102萬(wàn)多出2萬(wàn)怎么做憑證?
老師,這個(gè)自然人有個(gè)一人有限公司,能在弄個(gè)人獨(dú)資嗎?
房產(chǎn)沒(méi)有辦證,但是因?yàn)檫_(dá)到可使用狀態(tài)并且已在使用,所以就入賬折舊了,現(xiàn)在可以辦證了,繳納的契稅怎么入賬?
同學(xué),你好
這個(gè)煙酒明確是給哪個(gè)員工的,就要申報(bào)個(gè)稅。
不是出售,不繳納增值稅,這個(gè)一般是做福利費(fèi)或者招待費(fèi)