你好,需要的,是一樣的
某市卷煙廠為增值稅一般納稅人,發(fā)生如下業(yè)務: 1.與A企業(yè)簽訂加工合同,受托加工甲類卷煙100箱。A企業(yè)提供原材料的成本為20萬元,在加工結(jié)束后開具增值稅專用發(fā)票,注明收取加工費5萬元,增值稅0.65萬元 2.進口一批煙絲作原材料,完稅價格51.5萬元 3.領用60%當月進口的煙絲生產(chǎn)甲類卷煙,并銷售甲類卷煙10箱,取得不含稅銷售額200萬元 本月取得的相關票據(jù)均符合稅法規(guī)定,并在本月抵扣,關稅稅率為60%,煙絲的消費稅稅率為30%,甲類卷煙的消費稅稅率為56%,甲類卷煙消費稅的定額稅率為150元/箱 根據(jù)上述資料,回答下列問題: 1.該卷煙廠應代收代繳的消費稅(2分) 2.該卷煙廠進口煙絲應繳納的消費稅(2分) 3.該卷煙廠當月應向稅務機關繳納的消費稅(2分)(提示:不包括代收代繳,需要扣除可抵扣的消費稅) 提示:注意單位萬元的統(tǒng)一
某卷煙廠2019年9月委托某煙絲加工廠加工一批煙絲,卷煙廠提供的煙葉在委托加工合同上注明成本6萬元。煙絲加工完,卷煙廠提貨時,支付加工費3000元,并支付了煙絲加工廠煙絲組成計稅價格計算的消費稅稅額卷煙廠將這批加工好的煙絲全部用開生產(chǎn)甲類卷煙并用于銷售,銷售時向購貨方開具的增值稅專用發(fā)票注明數(shù)量40箱,價款600000元,增值稅款102000元根據(jù)以上業(yè)務計算:(1)卷煙廠應納消費稅稅:(2)受托方應納的增值稅額(煙絲消費稅稅率為30%,若卷煙消費稅稅率為56%,定額稅額為每標準箱150元)。
某卷煙廠2019年9月委托某煙絲加工廠加工一批煙絲,卷煙廠提供的煙葉在委托加工合同上注明成本6萬元。煙絲加工完,卷煙廠提貨時,支付加工費3000元,并支付了煙絲加工廠煙絲組成計稅價格計算的消費稅稅額卷煙廠將這批加工好的煙絲全部用開生產(chǎn)甲類卷煙并用于銷售,銷售時向購貨方開具的增值稅專用發(fā)票注明數(shù)量40箱,價款600000元,增值稅款102000元根據(jù)以上業(yè)務計算:(1)卷煙廠應納消費稅稅:(2)受托方應納的增值稅額(煙絲消費稅稅率為30%,若卷煙消費稅稅率為56%,定額稅額為每標準箱150元)。
某卷煙廠是增值稅一般納稅人,該廠于2014年8月份發(fā)出煙葉1批,實際成本為30000元,委托加工廠加工一批煙絲,卷煙廠9月份有關情況如下:(1)收回委托加工的煙絲200斤,支付加工費7800元、增值稅1326元,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票(加工廠沒有同類煙絲的銷售價格)。(2)車間領用加工收回的煙絲50斤,繼續(xù)加工生產(chǎn)卷煙。(3)銷售委托加工收回的煙絲40斤,開具普通發(fā)票,發(fā)票上列明的金額為32760元。(4)銷售卷煙10標準箱,開具的專用發(fā)票上列明的銷售額為150000元(每條煙60元)。發(fā)生運費,取得增值稅專用發(fā)票,不含稅金額為2000元。其他資料:卷煙廠8月份未抵扣完的進項稅額4000元;甲類卷煙稅率56%,乙類卷煙稅率36%,卷煙定額稅率150元/箱,煙絲消費稅稅率為30%。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題:(1)卷煙廠9月份的銷項稅額、進項稅額和增值稅應納稅額是多少?(2)卷煙廠9月份委托加工環(huán)節(jié)應納的消費稅額是多少?(3)卷煙廠9月份生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應納的消費稅額是多少?
某卷煙廠是增值稅一般納稅人,該廠于2014年8月份發(fā)出煙葉1批,實際成本為30000元,委托加工廠加工一批煙絲,卷煙廠9月份有關情況如下:(1)收回委托加工的煙絲200斤,支付加工費7800元、增值稅1326元,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票(加工廠沒有同類煙絲的銷售價格)。(2)車間領用加工收回的煙絲50斤,繼續(xù)加工生產(chǎn)卷煙。(3)銷售委托加工收回的煙絲40斤,開具普通發(fā)票,發(fā)票上列明的金額為32760元。(4)銷售卷煙10標準箱,開具的專用發(fā)票上列明的銷售額為150000元(每條煙60元)。發(fā)生運費,取得增值稅專用發(fā)票,不含稅金額為2000元。其他資料:卷煙廠8月份未抵扣完的進項稅額4000元;甲類卷煙稅率56%,乙類卷煙稅率36%,卷煙定額稅率150元/箱,煙絲消費稅稅率為30%。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題:(1)卷煙廠9月份的銷項稅額、進項稅額和增值稅應納稅額是多少?(2)卷煙廠9月份委托加工環(huán)節(jié)應納的消費稅額是多少?(3)卷煙廠9月份生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應納的消費稅額是多少?
您好~咨詢下:購置固定資產(chǎn)的專用發(fā)票,可以進項抵扣嗎?
老師,注冊了新公司,只辦理了工商,稅務還沒登記,稅務登記可以在電腦上操作嗎,還是要去稅務局辦理?剛才我在電子稅務局網(wǎng)站點了確認信息,這個還沒辦稅務登記,先點確認開業(yè)信息有影響嗎
老師,請問,10月1日開始紙質(zhì)火車票不再用于抵扣,如果在10月1日之后收到9月份發(fā)生的火車票,也必須開具電子票據(jù)是嗎?
你好老師,承兌金額:687996.77元,貼現(xiàn)按6%.幫我看下貼現(xiàn)金額是多少?怎么算,謝謝!
樸老師,我面試有道題是這樣的:公司接了工程項目后購進一個設備,合同總價是160萬。在一個月4號內(nèi),前面先預付30%,10號發(fā)來設備入庫和增值專票,不含稅價100萬元稅費13萬。20號開具商業(yè)匯票50萬。并當月設備領用出庫。這里面從頭到尾涉及哪些分錄?如何做分錄呢? 您回答完后,我本來想接著問: 那老師,這合同金額160萬是怎么來的呢?從題目可以看出來嗎?我當時還是比較懵的,因為設備才100萬元,稅費13萬元。后面就來個商業(yè)匯票結(jié)算。我在想是要有其他信息,是把什么利息算進去了嗎?》 但時間過了。
老師,個體工商戶自己可以開戶勞務發(fā)票嗎
9月開的票,報費用的時候可以做賬做到10月嗎
請問老師,哪里可以獲取最新的財政規(guī)定變化消息
個體戶需要報稅嗎?在每個月開票不超過10萬的情況下
請問企業(yè)支付給個人的勞務費,如果讓他們自己去稅務大廳開勞務費發(fā)票,如果勞務費金額超過800元按20%繳納的個人所得稅是否也會一起在稅務大廳自己交掉,不用我們給他申報個稅時再代扣代繳?