你好,紅字沖減暫估,然后按實(shí)際的,重新入賬。
你好,老師,如果先暫估開(kāi)票了,但開(kāi)了后收回的進(jìn)項(xiàng)與暫估開(kāi)出的有部分貨票不一致,那要如何處理?
老師我暫估的庫(kù)存商品,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,收到的發(fā)票與暫估不一致怎么做賬務(wù)處理呢
暫估入庫(kù)的話(huà),是不是暫估的金額一定要跟后期到的發(fā)票一致啊?
如果之前年度的暫估跟回票不一樣,怎么處理呢?
老師,我不明白的是,比如說(shuō)三月份的暫估,四月到的發(fā)票跟付款金額為啥跟那個(gè)暫估不一致,是為啥呢?
沒(méi)有進(jìn)賬票子啊,沒(méi)有供應(yīng)商,個(gè)體,打白條子,供應(yīng)商怎么寫(xiě),應(yīng)付的二級(jí)科目,個(gè)體不暫估入賬,應(yīng)該寫(xiě)什么二級(jí)
老師,您好!員工出差,航空公司開(kāi)具的代訂機(jī)票普通發(fā)票,做賬能不能抵稅?
老師,增值稅稅負(fù)率是怎么計(jì)算的
老師好,本年累計(jì)凈利潤(rùn)-139900,但第三季度凈利潤(rùn)2500,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月報(bào)第三季度報(bào)時(shí),需要交企業(yè)所得稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人能機(jī)械租賃開(kāi)具9%的專(zhuān)票嗎
老師,暫估的跟開(kāi)票的不一致要怎么處理呢?
個(gè)體沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,用的速達(dá),必須的先采購(gòu)收貨,把銷(xiāo)售票的商品錄入采購(gòu)單,就是打白條子,供貨商寫(xiě)什么啊,就是應(yīng)付后面必須掛一個(gè)二級(jí),要不生成不了
老師,我單位酒店,客人叫代買(mǎi)海鮮,開(kāi)票房費(fèi),我入收入按房費(fèi)還是?
個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票 需要交什么稅
您好,股東借款,沒(méi)有利息的,稅務(wù)認(rèn)可嗎
只能這樣子嗎,老師
你好,是的,就是這樣做
還有其他方法嗎,這樣子好麻煩哦
你好,你也可以直接把差額入賬。
差額怎么入賬呢?