留抵在進項還是在未交增值稅
這個月增值稅只有項項大于進項,但是上個月還有留抵的,不用交稅,要接轉(zhuǎn)增值稅嗎,分錄怎么寫
老師,上個月增值稅銷項大于進項,賬上還有留抵,銷項-進項-留抵就是應(yīng)交的稅,分錄怎么做
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項是發(fā)現(xiàn)進項大于銷項 我做了進銷項的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個留抵稅金需要如何做
老師,上個月進項大于銷項,有留抵稅額,做了進項稅轉(zhuǎn)出,這個月銷項還是小于這個留抵稅額應(yīng)該怎么做會計分錄呢
一般納稅人,本月銷項大于進項,上月還有留抵,月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
個體沒有進項票,用的速達,必須的先采購收貨,把銷售票的商品錄入采購單,就是打白條子,供貨商寫什么啊,就是應(yīng)付后面必須掛一個二級,要不生成不了
個體沒有進項票,用的速達,必須的先采購收貨,把銷售票的商品錄入采購單,做采購收貨單只調(diào)單價,調(diào)成銷售票單價低幾塊錢,就行吧,數(shù)量這快就按銷售得票子,銷售什么數(shù)量,就進多少數(shù)量是嗎,白條子
個體,銷售收入不到三十萬,速達軟件,免稅分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)需要自己手動寫嗎,借應(yīng)交銷項稅,貸營業(yè)外收入
請問老師,我們有兩個公司,一個法人是老板,一個法人是老板娘,現(xiàn)在有一批貨物進價700,老板娘賣給老板720,這樣子超做可以嗎?
老師好,我想咨詢一個問題,單位給對方開的收據(jù),收到履約保證金,用的是,1-單位往來自制憑證,對吧,一式三份?2-第一聯(lián)收據(jù)給對方?3-左下角蓋財務(wù)章嗎?4-右邊數(shù)量是1,金額用填嗎?填小寫金額嗎?可是下面有填寫大寫和小寫的地方啊,那數(shù)量后面的金額可以不填嗎
請問這個負(fù)債能點進去明細(xì)后邊清償填上嗎
老師,我公司現(xiàn)在帳還有一些不平,可以做股轉(zhuǎn)嗎
老師你好,那個會計說根據(jù)進項開票,看進項回來多少,把能開的票都開了,我不懂啥意思
北京工商系統(tǒng)已經(jīng)申報完了 電話還能改嗎
行政單位,用去年結(jié)轉(zhuǎn)的錢支付電費,財務(wù)會計怎么做分錄?是不是還是借:業(yè)余活動費用 貸:財政撥款收入
未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費- 未交增值稅
仍然形成未交增值稅借方余額
不用第二次結(jié)轉(zhuǎn)到多交增值稅吧
不用第二次結(jié)轉(zhuǎn)到多交增值稅。