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老師,電子稅務(wù)局上申報(bào)表怎么導(dǎo)出呀,找不到導(dǎo)出點(diǎn)
想在電子稅務(wù)局導(dǎo)出年報(bào),找不到,只能導(dǎo)出季度報(bào)表?怎么操作
老師:現(xiàn)在我們這邊電子稅務(wù)局已經(jīng)升級(jí)為最新版的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)新版的電子稅務(wù)局在哪里導(dǎo)出并打印表格式的申報(bào)表呢?我剛操作導(dǎo)出來(lái)是PDF版的
老師您好,我想在電子稅務(wù)局導(dǎo)出我2024年一整年實(shí)繳的各項(xiàng)稅費(fèi),從哪里導(dǎo)出
電子稅務(wù)局申報(bào)表導(dǎo)出: 1稅務(wù)局-我要查詢(xún)-一戶(hù)式查詢(xún)-申報(bào)信息查詢(xún)-可以導(dǎo)出申報(bào)表,但是是不是沒(méi)有蓋章版,蓋章版在哪里導(dǎo)出; 2另外以前年度所得稅匯算清繳報(bào)表在哪里可以導(dǎo)出呢
自產(chǎn)的汽油移送運(yùn)到B油田車(chē)輛為啥要消費(fèi)稅視同銷(xiāo)售 書(shū)上說(shuō)移送用于應(yīng)稅產(chǎn)品不要交消費(fèi)稅呀
樸老師 來(lái) 第三個(gè)問(wèn)題 就當(dāng)年不存在暫時(shí)性差異就只有永久性差異的話(huà),因?yàn)槲覀兪前凑斩惙ǖ囊髞?lái)確定應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)數(shù),由于賬上的利潤(rùn)總額假設(shè)1000萬(wàn)是把永久性差異比如罰款100萬(wàn)給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 1100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會(huì)計(jì)賬上當(dāng)年要補(bǔ)一筆分錄 借:所得稅費(fèi)用 100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 100*25%,也就是會(huì)計(jì)上也是不認(rèn)可永久性差異對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表上“所得稅費(fèi)用”這個(gè)報(bào)表項(xiàng)目的影響,所以才要把罰款100對(duì)應(yīng)的25所得稅給補(bǔ)上,其實(shí)也可以理解為會(huì)計(jì)上的“所得稅費(fèi)用”整體看下來(lái)就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來(lái)走。老師 請(qǐng)看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒(méi)發(fā),但是按月計(jì)提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實(shí)際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,建筑異地預(yù)繳稅,開(kāi)票15萬(wàn),增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關(guān)于研發(fā)賬務(wù)的會(huì)計(jì)分錄步驟能給我一個(gè)嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個(gè)月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個(gè)人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實(shí)付2470元要怎么做計(jì)提和支付工資的分錄?
本月開(kāi)具收入正數(shù)5萬(wàn),未開(kāi)票負(fù)數(shù)5萬(wàn),填寫(xiě)增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬(wàn),現(xiàn)主表匯總是0,分類(lèi)2是正數(shù)5萬(wàn),這樣對(duì)嗎?還是說(shuō)2那很也是填寫(xiě)0呢?
老師認(rèn)繳100萬(wàn)還沒(méi)有實(shí)繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢(qián),這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢(qián)。分錄怎么做?如何更正?這個(gè)是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒(méi)結(jié)賬,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了這一塊錢(qián)的問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有建筑機(jī)械,可以開(kāi)建筑機(jī)械發(fā)票嗎?


老師發(fā)現(xiàn)去年一整年的申報(bào)申報(bào)錯(cuò)了,我現(xiàn)在顯示還可以更正,我就直接按照最新的那個(gè)報(bào)表處理嗎?
可以的,你直接更正就可以了
老師,我想問(wèn)一下,就是個(gè)稅我沒(méi)有下載個(gè)稅App申報(bào),所以我直接在電子稅務(wù)局里面申報(bào)了個(gè)稅,那現(xiàn)在我要怎么把這個(gè)數(shù)據(jù)導(dǎo)出來(lái)呢?
電子稅務(wù)局不能申報(bào)個(gè)稅吧,你是在自然人電子稅務(wù)局報(bào)的吧
是的, 我現(xiàn)在要導(dǎo)出來(lái)記錄怎么弄
不好意思,這個(gè)我沒(méi)弄過(guò),我都是在客戶(hù)口端申報(bào)的,你自已找找,試下看看