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你好老師,公司剛成立個業(yè)務(wù),基本都是每月收入正常確認,不開發(fā)票,下月開發(fā)票回款,每月會依次都這樣,這種申報和賬務(wù)上怎么處理,不能每月都是在無票上填負數(shù)正數(shù)上自動帶出每月重復(fù)這樣做啊?容易有數(shù)據(jù)對比預(yù)警的,難道只能每月重復(fù)這樣做嗎?有別的辦法嗎?老師

2025-09-20 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-20 13:51

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-20 13:56

您好,申報: 每月確認收入不開票時,在增值稅申報表“未開票收入”欄正常申報繳稅;次月開票時,在“開票欄”(如專票/普票欄)填正數(shù),同時在“未開票欄”填對應(yīng)負數(shù)沖回,一正一負,保證該筆收入只申報一次,避免重復(fù)。 不能只填負數(shù)不填正數(shù),否則異常;也不能每月都機械重復(fù)填正負,否則易預(yù)警。 2.替代辦法: 可以與客戶協(xié)商盡量當(dāng)月開票,或集中一段時間統(tǒng)一開票,減少每月頻繁“先無票后開票”情況;若業(yè)務(wù)穩(wěn)定且量大,可提前與稅局溝通申報方式,看能否簡化或按周期處理,但核心仍是收入與開票匹配,不得漏報或多報。 3.賬務(wù): 當(dāng)月確認收入做應(yīng)收賬款和收入、銷項稅;次月開票不再重復(fù)做收入,只收款沖應(yīng)收,確保稅務(wù)申報與賬一致。 每月正負沖回是標(biāo)準(zhǔn)做法,但要正數(shù)開票對應(yīng)申報,不能只填負數(shù);若想減少預(yù)警和重復(fù)操作,最好優(yōu)化開票節(jié)奏或與稅局溝通,但合規(guī)核心不變。

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可以先暫估借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款
2025-05-22
收到補貼時:借 “其他貨幣資金 - 快遞系統(tǒng)賬戶”,貸 “其他業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額 )” 。 次月扣回收到發(fā)票時:借 “其他業(yè)務(wù)成本”“應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額 )”,貸 “其他貨幣資金 - 快遞系統(tǒng)賬戶” 。若前期預(yù)估,按預(yù)估情況調(diào)整分錄。
2025-05-22
你好,同學(xué)。 你這如果沒有出售,相關(guān)公允變動,是不涉稅的。
2020-08-24
同學(xué)你好 這個紅沖了之后是負數(shù)嗎
2022-05-16
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現(xiàn)進項稅來沖含稅金額嗎
2023-04-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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