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老師,對(duì)方欠稅,去年有張材料發(fā)票稅務(wù)要求我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,分錄要怎么做啊

2025-09-20 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-20 10:48

借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 等以后取消異??鄣挚?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?

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快賬用戶(hù)1642 追問(wèn) 2025-09-20 10:50

老師,材料成本不用轉(zhuǎn)出來(lái)嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-20 10:51

那個(gè)是真實(shí)的成本不需要轉(zhuǎn)出,只是稅局不認(rèn)可,需要做匯算納稅調(diào)增

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快賬用戶(hù)1642 追問(wèn) 2025-09-20 10:52

老師,那就是明年匯算清繳的時(shí)候,要做納稅調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-20 10:53

是更正申報(bào)去年的所得稅

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快賬用戶(hù)1642 追問(wèn) 2025-09-20 11:03

老師,如果對(duì)方補(bǔ)繳了稅款,是不是不用更正申報(bào)去年的所得稅了

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齊紅老師 解答 2025-09-20 11:05

是的,如果取消異常了就可以正常抵扣和扣除了

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借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 等以后取消異??鄣挚?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
2025-09-20
您好,如果這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)了成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2025-09-20
之前收到發(fā)票怎么做的分錄
2025-04-10
你好,我們有張發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是對(duì)方要沖紅 進(jìn)項(xiàng)紅沖,是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。分錄是 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-10-20
你好,借固定資產(chǎn)原材料,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023-09-27
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