借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 等以后取消異??鄣挚?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
老師我有一筆去年已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,材料商稅務(wù)走逃了認(rèn)定這張發(fā)票非正常。讓我們做進(jìn)項(xiàng)稅和成本轉(zhuǎn)出。但是我們錢(qián)都付完事了這個(gè)分錄都怎么做啊
老師,我們有張發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是對(duì)方要沖紅,那我們要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?。?/p>
老師,我們單位21年取得一張固定資產(chǎn)和材料的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,已經(jīng)勾選認(rèn)證,稅務(wù)局現(xiàn)在通知對(duì)方?jīng)]有繳納增值稅,要求我們進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。具體分錄應(yīng)該怎么做?
我們2023年的有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅局要求轉(zhuǎn)出,這樣做分錄對(duì)嗎?我們?cè)谵D(zhuǎn)出當(dāng)月無(wú)業(yè)務(wù)收入,也無(wú)勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的
老師,1月份已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票因?yàn)閷?duì)方欠稅,稅務(wù)局要求我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這筆分錄怎么做,
2024年12月申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表4季度的期末數(shù)據(jù)與2025年4月申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表1季度的期初數(shù)據(jù)不一致,要緊嗎,需要調(diào)整嗎,不管他可以嗎
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市水果蔬菜怎么計(jì)算損耗的金額和損耗率?
房東是個(gè)人,租戶(hù)要開(kāi)發(fā)票,房東可以手機(jī)里操作開(kāi)票出來(lái)嗎
財(cái)務(wù)離職要注意哪些?公司不交接可以直接走么?
我們是工程行業(yè) 平時(shí)有給員工支出的備用金 這種無(wú)票的可以公對(duì)私轉(zhuǎn)嗎 可以用其他發(fā)票沖賬么
老師給個(gè)人開(kāi)普票也需要合同和銀行轉(zhuǎn)賬嗎?他是給的現(xiàn)金。
老師,個(gè)體戶(hù)要申報(bào)個(gè)稅嗎??
樸 老師6月份購(gòu)入固定資產(chǎn),沒(méi)有折舊,7月份開(kāi)始折舊 現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅,是不是不能一次性扣除,需要等第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表,再填寫(xiě)一次性扣除?
我們是工程行業(yè) 平時(shí)有給員工支出的備用金 這種無(wú)票的可以公對(duì)公轉(zhuǎn)嗎
樸 老師您好~想咨詢(xún)下,公司為一般納稅人,目前稅務(wù)政策:固定資產(chǎn)加速折舊:新購(gòu)置單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的固定資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn),允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用扣除。如果企業(yè)本月購(gòu)買(mǎi)了100萬(wàn)固定資產(chǎn),獲得增值稅專(zhuān)票。增值稅上,進(jìn)項(xiàng)可以本月抵扣。那企業(yè)所得稅呢?會(huì)計(jì)賬面正常計(jì)提折舊,稅務(wù)上可以在本季度企業(yè)所得稅申報(bào)就全額扣減嗎,還是要等到匯算清繳。實(shí)操上怎么處理?
老師,材料成本不用轉(zhuǎn)出來(lái)嗎
那個(gè)是真實(shí)的成本不需要轉(zhuǎn)出,只是稅局不認(rèn)可,需要做匯算納稅調(diào)增
老師,那就是明年匯算清繳的時(shí)候,要做納稅調(diào)增嗎
是更正申報(bào)去年的所得稅
老師,如果對(duì)方補(bǔ)繳了稅款,是不是不用更正申報(bào)去年的所得稅了
是的,如果取消異常了就可以正常抵扣和扣除了