之前收到發(fā)票怎么做的分錄
公司1月份購進一批貨,稅額已認證,2月份我是不想要這批貨,已退還。2月申報已做進項轉(zhuǎn)出,這筆進項轉(zhuǎn)出我應(yīng)該怎么錄入分錄呢?
已抵扣過的進項發(fā)票,因發(fā)票被稅局列為異常憑證,要我們做進項稅額轉(zhuǎn)出,如果做分錄?
22年的發(fā)票因銷售方原因?qū)е掳l(fā)票異常,稅務(wù)局要求我們購買方將發(fā)票的進項轉(zhuǎn)出,于本年2月轉(zhuǎn)出并繳納稅款,7月份該銷售方申報后此發(fā)票轉(zhuǎn)為正常,現(xiàn)我方該怎么使用此進項?認證吧,該票22年已認證,直接做進項,報表上怎么提現(xiàn)?
請問老師,6月份因供應(yīng)商欠稅有5份發(fā)票稅局讓轉(zhuǎn)出,我司已做進項稅額轉(zhuǎn)出,后對方公司補繳了稅款,稅局也將這5份發(fā)票解除異常,并告知我們可繼續(xù)勾選抵扣。11月份時,對方又欠稅,但欠的不是我們那5份發(fā)票的稅款,稅局又將我們那5份發(fā)票列入異常讓轉(zhuǎn)出,我們6月份轉(zhuǎn)出后就沒有再勾選認證,那進項稅額不就重復(fù)轉(zhuǎn)出了?這種情況怎么處理呢?
老師,1月份已認證的進項發(fā)票因為對方欠稅,稅務(wù)局要求我們進項稅額轉(zhuǎn)出,這筆分錄怎么做,
老師我們是中醫(yī)診所,營業(yè)執(zhí)照是公司,賣的也有一些膏方產(chǎn)品比如解酒丸,紫云膏,以前只開過掛號費,中藥飲片的發(fā)票,膏方產(chǎn)品可以開發(fā)票嗎?
老師 個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營申報是什么意思
公司買的勾機,前兩年沒有開加油票,也沒有入固定資產(chǎn),銷售票開了人工費和機械費,現(xiàn)在國稅局查賬,是寫租賃的勾機好,還是寫自有好
郭老師接,長期股權(quán)投資,用成本法核算的是哪種,是大于50%以上股權(quán),還是說,大于50%的同一控制下的才成本法核算
老師,有這么一個情況,我們公司其中一個股東沒有上班了,也就沒有發(fā)工資,個稅系統(tǒng)性我已經(jīng)有4個月0申報的,個稅系統(tǒng)老是提示,這樣的情況我應(yīng)該怎么處理合適呢
這2個憑證怎么做分錄呢?
去年開重了一張發(fā)票,今年紅沖,小企業(yè)會計準則,直接借預(yù)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額負數(shù),可以嗎,不用利潤分配未分配利潤科目
請問一下老師租車帶客戶去玩,這個大巴費用計入哪里呢
付的貨款、對方開不了發(fā)票、怎么沖減
物業(yè)公司,借入長期借款,用來購置商鋪。每月利息有幾萬元。請問這筆利息怎么說入帳
因為涉及進項轉(zhuǎn)出的科目
之前沒在我們這代賬,看不到,我對外賬也不熟
這個得看之前的分錄 借管理費用等或者主營業(yè)務(wù)成本貸進項轉(zhuǎn)出
只把稅金轉(zhuǎn)出就行是吧
對的,只要轉(zhuǎn)出就可以
好的謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝
不對,對應(yīng)科目不是銷項稅額?
是你們收到的進項發(fā)票這個進項不能抵扣哦
后面處理好了要抵扣
申請留抵抵欠
那這個現(xiàn)在也是進項轉(zhuǎn)出 到時候再轉(zhuǎn)進來就可以
就是不知道具體分錄怎么寫
借進項 貸管理費用等科目 這樣
借,應(yīng)交增值稅-進項 貸,應(yīng)交增值稅-銷賬 不是這樣?
不是的哦 沒有這樣做的