你好,是的。是要做預(yù)交。但是一般是先開票。除非你們當(dāng)?shù)赜辛硗獾囊蟆?/p>
老師您好,我們是施工企業(yè),一般納稅人,跨省異地,中標(biāo)項(xiàng)目是簡易征收項(xiàng)目。我們下級(jí)也有分包勞務(wù),開普通增值稅發(fā)票給我們。我想問的是,我們是否可以在開給上級(jí)單位發(fā)票后,月末預(yù)繳稅款中扣除分包部分,下月初申報(bào)的時(shí)候按照差額征稅抵扣分包稅款后申報(bào)。謝謝
老師你好!請問我們公司是總包(一般納稅人),總包金額比如是100萬,然后分包50萬勞務(wù)給別的公司,然后我們公司開出100萬發(fā)票去結(jié)工程款,并收到了分包勞務(wù)公司開給我們的50萬發(fā)票(勞務(wù)公司是小規(guī)模),這樣申報(bào)稅時(shí)我們公司是不是只需要申報(bào)50萬?另外地預(yù)繳需要按哪個(gè)金額來預(yù)繳?
老師你好,我們建筑公司做的跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,最終開票金額要跟合同一致嗎?如果我們的合同金額是500萬,里面只有200萬是建筑勞務(wù)服務(wù),剩下的是13%,建筑的預(yù)繳我只開200萬,最后核銷的時(shí)候可以通過嗎?
老師,我們現(xiàn)在是這樣一個(gè)情況,我們有個(gè)同個(gè)省份不通市縣施工項(xiàng)目,比如第1個(gè)月,我們這邊開具建筑服務(wù)工程服務(wù)發(fā)票時(shí),因?yàn)楫?dāng)時(shí)選擇了非跨區(qū)域,所以發(fā)票開具出來后,當(dāng)時(shí)沒有預(yù)繳增值稅,第2個(gè)月正常全額納稅。到了第2個(gè)月,發(fā)現(xiàn)金額超過500萬,是需要選擇跨區(qū)域經(jīng)營,需要在經(jīng)營地預(yù)繳的,因?yàn)榭紤]后續(xù)驗(yàn)收問題,我做了跨報(bào)和報(bào)驗(yàn)并填入第1個(gè)月開票金額去預(yù)繳了。但第2個(gè)月是先全額繳納開票金額對應(yīng)的增值稅,第2個(gè)月預(yù)繳的估計(jì)是到第3個(gè)月才能抵減應(yīng)交稅額。那我第2個(gè)月就有兩筆稅款繳納,一筆開票全額,一筆預(yù)繳,那我這兩筆金額怎么做賬呢?
老師,我們是同個(gè)海南省的企業(yè),總包企業(yè)勞務(wù)分包給我們,金額超過500萬,我們是需要先做跨區(qū)域報(bào)告和報(bào)驗(yàn),預(yù)繳稅款后,才能開票是吧?
公司開的勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)費(fèi)包扣什么
企業(yè)所得稅匯算清繳是填寫貸方還是借方
老師,我們是貨物代理公司。開運(yùn)輸費(fèi)是6%還是9%吖
老師,當(dāng)月要是沒發(fā)工資,是不是不應(yīng)該申報(bào)個(gè)稅
我是A企業(yè) 向銀行申請的信用證 然后支付給B企業(yè) B企業(yè)已收到現(xiàn)金 信用證上的受益人就是B企業(yè)。然后銀行詢證函的票據(jù)有這一項(xiàng)600萬 應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
上班沒有事做,我要干啥,領(lǐng)導(dǎo)還在旁邊,我不知道做什么
郭老師,在線嗎?有問題想咨詢您~
請問電話費(fèi)發(fā)票抬頭是個(gè)人能報(bào)銷嗎?
您好老師,對方開錯(cuò)發(fā)票了,我們已經(jīng)認(rèn)證了,她家自己紅沖了,也沒讓我們開紅字發(fā)票確認(rèn)單,他們又開藍(lán)字發(fā)票,這樣對嗎?
老師,2024年5月16日購買的冰柜,原值13700元,折舊按8年,截止到2025年6月,凈值是多少?
可是,我這邊開票時(shí)選擇 是否款區(qū)域,選擇是時(shí),它會(huì)讓我們選擇涉稅報(bào)驗(yàn)管理號(hào)。那我可以先選擇否嗎?先開票再去報(bào)告報(bào)驗(yàn)。
你好,不行。你這種就只能先開外經(jīng)證了。 先開外經(jīng)證不一定是先預(yù)交。