你好,這個你按銷售開發(fā)票了。
你好老師 我想問一下我們是建筑勞務公司,按項目結(jié)算,每個項目也都有合同,我們總公司是供料的,分公司是施工的,兩個公司是獨立核算的,現(xiàn)在我們的甲方把一些總公司只負責供料不負責施工的項目運雜費的款打到我們分公司,也就是說我收到這筆款需要給他開發(fā)票,但分公司也不做這個工地,這種情況的收入賬務我需要怎么處理???
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業(yè)明細都是其他技術推廣服務,第一個公司是收到的進項票稅目是信息技術服務,開出去的銷項票稅目是生活服務-直播服務費,第二個公司沒有進項,開出去的銷項票的稅目是現(xiàn)代服務-直播服務費,我們這兩個公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產(chǎn)租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
想問一下,我們集團下有個子公司開展了一個抖音推廣的一個業(yè)務,金額有兩個多億元,我們現(xiàn)在收到稅局的通知,讓我們就以下幾個問題答復他們 1.發(fā)票開具內(nèi)容(*信息技術服務*信息服務費)與實際經(jīng)營業(yè)務不符。(我們簽訂的合同里面寫抖音發(fā)布內(nèi)容) 2.購銷業(yè)務未支付未收取的款項數(shù)額較大 3.與風險人員有關聯(lián)(財務經(jīng)理是某公司增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)風險納稅人) 4.下游客戶數(shù)量較少-專票(他們意思是說這個抖音業(yè)務下游公司的開票額度一個月只有500萬,但是我們給這個公司一個月開2點多億的發(fā)票) 以上幾個問題怎么答復稅局比較
老師,我們跟A公司合作,以他們的資質(zhì)開網(wǎng)店,每月按銷售比例給他們提點,現(xiàn)在月銷售額57萬,我們收入17.3萬,我們按理應該給他們開服務類發(fā)票,但是A公司說金額太大,服務類匯算清繳的話超出收入的15%的不能扣減,所以老師我想問一下,這種要怎么處理,因為他想分成企業(yè)管理咨詢,會展服務項目開點票,但好像這兩類比較敏感容易被查,是嗎?我應該怎么處理?
我們發(fā)生了業(yè)務,購進服務器銷售給對方,病負責服務我的維護及其他項目的維護,但是沒有約定各項內(nèi)容的金額,只有一個總金額,想問一下,在這種情況下我們該怎么開票???
老師,公司的稅籌和預算怎么做?
老師,我們是同個海南省的企業(yè),總包企業(yè)勞務分包給我們,金額超過500萬,我們是需要先做跨區(qū)域報告和報驗,預繳稅款后,才能開票是吧? 另外,那我們做跨區(qū)域涉稅事項,需要跟總包溝通或者報備嗎?或者跟總包一致?
老師不管是勞務還是商貿(mào),小規(guī)模公司都用小企業(yè)會計準則備案就可以是嗎
軟件服務費和技術服務費歸集到研發(fā)費用里面的其他費用還是直接費用
你好老師,匯算清繳企業(yè)所得稅退回,這個怎么做分錄啊
老師,法人打款到公戶如何備注比較好呢?不想做投資款
張三個人名下資產(chǎn)合并到張三一人獨資有限公司。所有稅費規(guī)避,以及法條依據(jù)。
你好老師,匯算清繳企業(yè)所得稅退回,這個怎么做分錄啊
去超市買購物卡,超市不能分別按面額開具發(fā)票,只能按總金額開具。但是入賬時候必須分攤到每個員工身上,我可以使用購卡小票清單作為入賬明細嗎?小票明細清單有超市名稱和對應每張購物卡面額和卡號
老師,財政支付給企業(yè)2022年疫情防控保供物質(zhì)款,是計入營業(yè)外收入嗎?這個收入屬于免稅收入嗎?