同學,你好
賬面不要調(diào)整的
老師請問,企業(yè)2021年度五月份匯算清繳2020年度做了一筆 借 以前年度損益調(diào)整 100 貸 應交稅費 100 借未分配利潤100 貸 以前年度損益調(diào)整 100。 但是在21年利潤表上看,這筆調(diào)整并未調(diào)減期初利潤100,而是調(diào)減了當年未分配利潤的發(fā)生額100,這種情況要怎么做審計調(diào)整分錄呢?
老師你好,就是我調(diào)整了跨年度21年的賬,通過利潤分配…未分配利潤調(diào)整的,未分配利潤之前是虧損的,現(xiàn)在調(diào)整后是33.2萬,盈利了…,那我匯算清繳的時候要不要補交所得稅
老師,我2020年賬上未分配利潤借方531242.67元,2020匯算清繳調(diào)整以后是虧損351594.81,調(diào)整的差額我需要做賬務處理嗎?我賬上的未分配利潤實際沒有虧損這么多
老師請問下股東分配利潤,是分配會計利潤還是稅務利潤。我們賬上會計利潤是沒有了的,之前年度有,但是后面一直虧損就虧完了,但是匯算調(diào)整后又有利潤,股東要求分配利潤,這種該怎么處理呢?
老師,公司要注銷了,2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增之后,科長要求賬面也進行調(diào)增,所以我做了分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 50000 貸:管理費用-業(yè)務招待費 50000 借:利潤分配-未分配利潤 50000 貸:以前年度損益調(diào)整 50000 這導致我的報表未分配利潤期末余額不等于期初+本年累計利潤,這種情況怎么調(diào)整。
個體采購商品,然后白條入賬怎么做
個體采購商品白條子入賬
房屋維修工程買乳膠漆石膏粉什么計入什么科目
老師,固定資產(chǎn)四臺冰柜去年5月購買的,到今年6月份凈值會不會變化?
老師,我公司收到一筆醫(yī)保局給的生育津貼,這個怎么做會計分錄。之前也沒有計提過剩余津貼
昨天剛給新員工社保轉(zhuǎn)讓,今天離職,社保能取消嗎?
老師,請問小規(guī)模開專票幾個點?
老師你好,我們公司是一般納稅人,出租門面給醫(yī)院,我們開普票還是專票?
老師,今年成立的個體戶是定期定額征收,突然發(fā)現(xiàn)開票額度增加了是怎么回事
老師,為什么有個員工這個月只有250的工資,然后扣了7.5的個稅呢,應該有5000的扣除啊
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不調(diào)整,那現(xiàn)在想要分配匯算后利潤要怎么操作呢?老師
同學,你好
那現(xiàn)在想要分配匯算后利潤要怎么操作呢??
你是要分紅嗎??還是什么??
就是想分紅
同學,你好
但是你賬上未分配利潤是負數(shù),不能分紅
但是匯算利潤在呀!為什么不能分配呢?
同學,你好
沒有利潤,企業(yè)所得稅匯算調(diào)整,是針對稅法上不能抵扣,扣除比例這類來調(diào)整。
會計賬上,你是沒有利潤的