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老師,我們一般納稅人公司沒有開票出去,但是收到了很多進(jìn)項發(fā)票,其中有一筆是機(jī)動車銷售發(fā)票,這個要先入賬嗎?請問怎么做會計分錄,謝謝

2025-09-18 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-18 16:52

借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證
貸:銀行存款
這個先不要認(rèn)證就可以

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快賬用戶5829 追問 2025-09-18 16:53

還是2024年10月份開具的發(fā)票,必須要先入賬對吧 那折舊從下個月開始計提嗎?計提多少年?

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齊紅老師 解答 2025-09-18 16:54

車子是按四年來折舊,是的,這個先入賬吧

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快賬用戶5829 追問 2025-09-18 16:55

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-09-18 16:55

不客氣,很高興為你服務(wù)

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快賬用戶5829 追問 2025-09-18 17:04

老師,請問待抵扣進(jìn)項稅和待認(rèn)證進(jìn)項稅有什么區(qū)別

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齊紅老師 解答 2025-09-18 17:11

待抵扣進(jìn)項稅是認(rèn)證了,后面那個是沒有認(rèn)證

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快賬用戶5829 追問 2025-09-18 17:15

哦哦,那2024年還有一筆1萬元的汽車銷售公司開的軟件費(fèi)用,這個也要先入賬嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-18 19:04

是的,這個也要先入賬的

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借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證
貸:銀行存款
這個先不要認(rèn)證就可以
2025-09-18
你好,這種情況的話,我建議你這張發(fā)票,你可以晚一段時間做賬,或者是你可以先寄到工程施工里面,后期結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2022-05-13
上個月先開銷售票,這個月收到進(jìn)項票,一般納稅人這樣處理:先記銷售收入,然后收到票時沖減應(yīng)交稅費(fèi),體現(xiàn)稅負(fù)抵扣。記得調(diào)整賬目,確保會計憑證完整。
2024-09-03
借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸,庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
2022-07-12
你好;? ? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ; 利潤分配-未分配利潤 貸 應(yīng)收賬款? ?
2023-05-17
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