按后邊,價(jià)稅分離做賬
提問:老師,小規(guī)模納稅人,做主營業(yè)務(wù)收入的時(shí)候,如果開了普票,就直接借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入;如果是專票,就借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。是這樣嗎?
請(qǐng)問,小規(guī)模收入怎么記賬。 1、老師今年小規(guī)模開票是1%嗎?我前面月份開成了3%。我怎么記賬。 2、老師應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)這個(gè)科目月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,或做什么處理嗎。還是說就完事了? 借銀行 100 貸主營業(yè)務(wù)收入99.01 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)0.99
小規(guī)模納稅人30萬以內(nèi)免稅,我可不可以分錄直接這樣寫,借應(yīng)收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入,,就不分別這借應(yīng)收帳款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,再借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅,貸營業(yè)外收入
老師,我是小規(guī)模,在實(shí)現(xiàn)了銷售收入100元,那我寫會(huì)計(jì)分離的時(shí)候是: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款)貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 我應(yīng)該怎么算出來100元要繳納多少稅
老師:我們公司小規(guī)模納稅人,打算在醫(yī)院的自動(dòng)售賣機(jī)上賣東西。比如:商品出庫100元,自動(dòng)售賣機(jī)售價(jià)為100元,顧客掃碼支付后,貨款先到售賣機(jī)公司賬戶,售賣機(jī)公司再扣除銷售額的20%作為服務(wù)費(fèi)-將剩余的80%貨款轉(zhuǎn)給我公司。 這種情況,我公司做賬是否正確: 1、我公司做無票收入: 借:銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)20 銀行存款80 貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)0.99 還是說應(yīng)該第二種處理方式: 借:銀行存款80 貸:主營業(yè)務(wù)收入79.21 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)0.79
老師我們公司中標(biāo)了項(xiàng)目,我們工人去完成這個(gè)工作的路費(fèi)跟住宿應(yīng)該記入哪個(gè)科目
建筑業(yè)背靠背開票是什么意思?
老師,我是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問如果我有100元收入,我可以直接寫主營業(yè)務(wù)收入100元不,還是必須寫借銀行100貸主營收99.01 銷項(xiàng)稅0.99. 然后再做借銷項(xiàng)稅0.99,貸營業(yè)外收入0.99
老師好,我們有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目歸集的費(fèi)用我是資本化處理的,如果最后沒有申請(qǐng)軟著成功,可以嗎?
老師,我有一個(gè)問題,甲把賬面價(jià)值80萬的固定資產(chǎn)以120萬元的價(jià)格賣給了乙,為什么是用凈利潤減去這40萬。
麻煩老師,購入的原材料A 50噸,每噸100元,金額5000元,運(yùn)費(fèi)100元,裝卸費(fèi)50元,那么記賬憑證是不是應(yīng)該這樣,借,原材料A 5000元,原材料運(yùn)費(fèi)100元,裝卸費(fèi)50元,這樣的話材料成本在帳上是不是體現(xiàn)103選呢
老師我們承包了項(xiàng)目,工人去的路費(fèi)住宿這些用哪個(gè)科目
老師就是我用庫存商品做研發(fā)支出我應(yīng)該怎么寫分錄,一套完整的分錄?
發(fā)票入賬,是按實(shí)際報(bào)銷的金額入賬,還是按發(fā)票金額入賬?有些報(bào)銷支付的,知道具體金額按實(shí)際報(bào)銷的入賬?但是有些往來,發(fā)票和實(shí)際支付有時(shí)差,這種存在差異怎么處理?多了怎么做?少了怎么做?
請(qǐng)問老師分公司所得稅非獨(dú)立核算,賬面有未分配利潤,注銷的時(shí)候需要納稅嗎?