同學(xué),你好
按發(fā)票金額入賬
發(fā)票和實(shí)際支付有時(shí)差,這種存在差異怎么處理?多了怎么做?少了怎么做?
差額會(huì)之后打款嗎??如果不會(huì),差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出

老師,對方開的發(fā)票比實(shí)際支付金額多幾十塊錢怎么入賬,還有就是發(fā)票金額比實(shí)際支付少幾塊錢又是怎么入賬
購車發(fā)票金額大于實(shí)際支付,按實(shí)際金額入賬,申報(bào)增值稅時(shí)把多余的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做賬?
請問出差報(bào)銷住宿費(fèi)不能超過280 但是實(shí)際發(fā)票金額300 取得的是增值稅專用發(fā)票,請問入賬時(shí)候按照實(shí)際支付的280入賬 可是進(jìn)項(xiàng)稅額怎么辦 按照發(fā)票上入還是自己倒算出來280的進(jìn)項(xiàng)入
老師,員工遞交過來的報(bào)銷單,附件有些有發(fā)票,有些只有支付憑證沒有發(fā)票。按照報(bào)銷單的金額報(bào)銷,入賬是按照報(bào)銷單入賬?還是按照實(shí)際的發(fā)票金額入賬?錢是按照報(bào)銷單轉(zhuǎn)出
員工報(bào)銷的金額是50,實(shí)際提供的發(fā)票是60元,給員工轉(zhuǎn)的報(bào)銷款也是轉(zhuǎn)的50,那么做賬的時(shí)候按照發(fā)票60元入賬還是按照50入賬呢?如果按照50入賬,那么報(bào)銷金額跟發(fā)票金額不一致,這種怎么處理呢
沒有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢。現(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開的。
進(jìn)銷存的采購單,是寫積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)


這種差額一般要經(jīng)過誰去批準(zhǔn)放支出或者收入
同學(xué),你好
業(yè)務(wù)主管寫說明,財(cái)務(wù)憑借說明入賬
人家不寫呢?這種一般都是集中去處理,找原因?
同學(xué),你好
不寫說明,那財(cái)務(wù)就掛著,財(cái)務(wù)沒有權(quán)力消除這種差價(jià)的
一直掛著,3年以上了呢?人員更換了呢?
同學(xué),你好
是的,一直掛著。
人員更換,也找相關(guān)負(fù)責(zé)人處理,沒有說明,你就一直掛著