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老師,員工遞交過來的報銷單,附件有些有發(fā)票,有些只有支付憑證沒有發(fā)票。按照報銷單的金額報銷,入賬是按照報銷單入賬?還是按照實際的發(fā)票金額入賬?錢是按照報銷單轉(zhuǎn)出

2023-06-28 12:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-28 13:00

你好,入賬,按照實際金額來入賬。按實際發(fā)生的金額

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快賬用戶5527 追問 2023-06-28 13:01

那沒有發(fā)票的那部分怎么體顯在賬上呢???

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齊紅老師 解答 2023-06-28 13:03

你好,你實際付了多少錢就按多少錢來做,沒有發(fā)票沒有關(guān)系,賬還是一樣,只是不能稅前扣除。

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快賬用戶5527 追問 2023-06-28 15:07

不能睡前扣除的,是不是需要從新登記???

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齊紅老師 解答 2023-06-28 15:08

你好!最好是單獨設(shè)置一個二級科目

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快賬用戶5527 追問 2023-06-28 15:09

二級科目應(yīng)該寫成什么名稱呢???

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齊紅老師 解答 2023-06-28 15:10

你好!你直接寫管理費用-其他就好

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快賬用戶5527 追問 2023-06-28 16:26

老師,按照報銷金額報銷,實際金額與發(fā)票金額不相符,多出來的發(fā)票怎么處理呢???

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齊紅老師 解答 2023-06-28 16:28

你好!做紅字分錄沖減

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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