該車抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,麻煩問(wèn)下銷售二手汽車申報(bào)表應(yīng)該填在哪一列?免稅銷售額貨物那一欄嗎
老師你好,企業(yè)所得稅申報(bào)表填完附表一 和附表二,接著填主表但是附表3的減免所得稅代不出來(lái),是什么原因
你好老師問(wèn)一下我這個(gè)應(yīng)該怎么填呢,減免稅申報(bào)表里邊的數(shù)是銷售額減免的那2%。請(qǐng)問(wèn)主表應(yīng)該怎么填呢?開的都是普票。
老師好,我們公司是買賣二手車的,收到二手車發(fā)票合計(jì)633500元,這個(gè)增值稅我要怎么申報(bào)呢,附表一的銷售額是填多少呀,還有應(yīng)交稅額和實(shí)際交的稅額是多少呢
老師,納稅申報(bào)表不太明白,什么時(shí)候該填附表一、附表二,還有減免的,怎么才能驗(yàn)證我們填的表是正確的呢?
個(gè)體工商戶,在今年3月辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照,但是因?yàn)閭€(gè)別原因。暫時(shí)沒有營(yíng)業(yè)這里。也沒有實(shí)際裝修。這邊我要進(jìn)行稅務(wù)采集不,稅ju發(fā)了短信提醒要我們稅務(wù)采集0申報(bào),我們沒有開票。怎么處理比較好
老師低值易耗品報(bào)廢怎么處理賬,公司夠買是走低值易耗品,這么多年一直掛了賬上,也沒攤銷,一直在借方,現(xiàn)在要報(bào)廢
傭金做賬怎么做 應(yīng)該怎么列分錄
我們工程裝飾工程公,2023年的時(shí)候有2筆收入,一筆是10萬(wàn)的一般耐稅人要我們開票,一筆是30萬(wàn)的小規(guī)模納稅人,因?yàn)槲覀兪且话慵{稅人,我們只能開9個(gè)點(diǎn)的票,現(xiàn)在他們只愿意承擔(dān)3個(gè)點(diǎn)的票,那這情況,我們能否原路退回給他們公戶。終止合同協(xié)議。還是怎樣處理好
請(qǐng)問(wèn)殘保金人數(shù)要和企業(yè)匯算清繳人數(shù)一致嗎?
老師就是研發(fā)支出難道不是研究費(fèi)用嗎?
老師,我公司小規(guī)模納稅人,裝飾合同,我是不是計(jì)提施工人員工資,可以直接借管理費(fèi)用~施工人員工資,貸,應(yīng)付職工薪酬。業(yè)務(wù)量不多不再有工程施工科目也可以呢?
老師,第一種方法個(gè)人承擔(dān)的社保500元由公司承擔(dān),計(jì)提是1500全部進(jìn)費(fèi)用了,匯算清繳需要納稅調(diào)增500嗎(個(gè)人社保公司承擔(dān)),個(gè)稅申報(bào)3000,對(duì)嗎
老師這個(gè)問(wèn)題補(bǔ)充問(wèn)一下,房租這會(huì)兒甲公司已經(jīng)付給房東丙公司了,所以丙公司才把發(fā)票開給了甲公司,甲公司是作為股東付的這筆款,這個(gè)發(fā)票現(xiàn)在兩邊都用不了,但是這筆款項(xiàng)怎么處理
老師,我們公司要出售一輛買的二手車,在2024年12月份購(gòu)買的,要怎么交稅啊
沒有抵扣,也是買的二手車
附表1可按3%簡(jiǎn)易征稅填寫,減免稅附表可填寫減免1%
附表一是填在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)這一行次嗎?還是填在貨物加工修理修配勞務(wù)這一行次呢?
附表一是填在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)
車是8月銷售的,因?yàn)闆]有開票,9月忘記申報(bào)增值稅了,9月再開票,下月補(bǔ)報(bào)增值稅可以不,有時(shí)間差的話會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)不
9月再開票,下月補(bǔ)報(bào)增值稅可以的