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甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2×19年12月1日,甲公司以賒銷方式間乙公司銷售1000件商品,該批商品成本為800萬元的商品。開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為1000萬元,滿滿足銷售商品收入確認(rèn)條件。合同約定乙公司有權(quán)在三個(gè)月內(nèi)退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)估計(jì)退貨率為10%(1)請(qǐng)編制甲公司發(fā)出商品時(shí)會(huì)計(jì)分錄。(2)按以下三種情況分別編制退貨期滿時(shí)會(huì)計(jì)分錄。第一種情況:2020年2月28日,公司實(shí)際發(fā)生退貨80件。乙公司退回商品并支付貨款。第二種情況:2020年2月28日,乙公司實(shí)際發(fā)生退貨100件。乙公司退回商品并支付貨款。第三種情況:2020年2月28日,乙公司實(shí)際發(fā)生退貨150件。乙公司退回商品并支付貨款。
編制會(huì)計(jì)分錄 練習(xí)目的:一般業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理資料 (1)四明公司為增值稅的一般納稅人,適用增值稅稅率13%。20×7年12月2日,四明公司根據(jù)銷售合同銷售給甲公司A商品4500件,每件售價(jià)為200元,單位成本150元。 當(dāng)日甲公司收到A商品并進(jìn)行了驗(yàn)收,支付了貨款。 (2)12月4日,四明公司向甲公司發(fā)出A商品5000件,每件售價(jià)200元。并已將發(fā)票賬單交付銀行辦理托收手續(xù)。四明公司判斷甲公司能夠按時(shí)付款。A商品的單位成本為150元 (3)12月7日,四明公司向甲公司發(fā)出的4500件商品中,有100件A商品存在質(zhì)量瑕疵,甲公司要求對(duì)100件商品價(jià)格進(jìn)行折讓20%,四明公司已將4000元退款以轉(zhuǎn)賬支票形式交給甲公司。 (4)12月10日,四明公司按合同約定向長期客戶丁公司發(fā)出A商品1000件,每件售價(jià)200元。并將發(fā)票賬單交給丁公司,只收到20000元貨款。由于最近丁公司的財(cái)務(wù)狀況較差,四明公司不能確定余款能否收回,為了維持長期合作關(guān)系,仍然按時(shí)發(fā)貨。 (5)12月15日,四明公司將生產(chǎn)中的零星原材料出售,出售價(jià)款15000元。原材料對(duì)應(yīng)成本13000元 要求根據(jù)上述資料,編制四明公司的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
老板開2公司,進(jìn)貨分別進(jìn)的出貨老瞎出,銷售開單人員也是把商品開到一起。多次要求賬務(wù)分開,他不聽。這樣導(dǎo)致庫存根本不對(duì),也不好處理。就是比A公司進(jìn)貨100件A產(chǎn)品,B公司進(jìn)貨100件A產(chǎn)品,他銷售就開A公司銷售200件。讓他B公司再開給A,他也不聽,這種情況如何是好
老師您好,我公司是貨運(yùn)代理,收到了普通發(fā)票貨運(yùn)的,我是按出口退稅操作還是按內(nèi)銷操作,是貨運(yùn)代理發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不可以退稅嗎?也沒有給對(duì)方開票,這種情況我怎么做合適呢?貨運(yùn)代理和其他行業(yè)有什么區(qū)別呢
公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適月的增值稅稅率為13%,提供建筑服務(wù)適月的增值稅稅 率為9%。甲公司以銷售商品和提供建筑服務(wù)為其主營業(yè)務(wù),確認(rèn)收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,合同取得成本按照履約進(jìn)度進(jìn)行攤銷。2022年該公司發(fā)生的業(yè)務(wù)如下: (1)1月1日,向乙公司銷售M產(chǎn)品0.4萬件,并開具增值稅專用發(fā)票。每件商品不含稅價(jià)格為125元,每件商品的實(shí)際成本為100元,由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣。貨款于當(dāng)日收訖并存入銀行。 (2)1月15日,由于質(zhì)量問題,乙公司要求退回1月1日所購M產(chǎn)品0.2萬件,甲公司同意退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票,并干當(dāng)日退回了相關(guān)貨款
房產(chǎn)中介,公司是小規(guī)模的,法人以個(gè)人名字簽的收購合同(不是以公司名義收購的,款也是法人私戶轉(zhuǎn)的),從房東手里收購房子但是產(chǎn)權(quán)沒過戶,收購之后公司完成裝修,裝修好了再賣給客戶(如50萬收購房子精裝修后賣70萬)這類業(yè)務(wù)有哪些稅收風(fēng)險(xiǎn),是否有能夠合理規(guī)避稅務(wù)問題的方案
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶開銷項(xiàng)26.7,這樣可以嗎
銀行開立一般戶還需要向銀行報(bào)備嗎?
老師之前會(huì)計(jì)做賬可能加稅合計(jì)庫存商品了,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改過來呢?
個(gè)人所得稅專項(xiàng)扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少,例如員工一月4500,二月5800,二月是不是在不考慮專項(xiàng)扣除會(huì)涉及個(gè)稅
老師晚上好,我勞務(wù)公司是一般納稅人準(zhǔn)備接一單業(yè)務(wù),就是專門發(fā)放工資的派遣,開勞務(wù)發(fā)票是按照6%的開專票,我公司需要收取對(duì)方的多少個(gè)稅點(diǎn) 才合理才不會(huì)虧本呢,這個(gè)稅點(diǎn)又是怎么個(gè)計(jì)算,老師給指點(diǎn)一下,謝謝
從事簡單會(huì)計(jì)工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會(huì)計(jì)研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個(gè)比較好,想聽聽建議,謝謝
哪里填的不對(duì)呢提交不了
無票支出該怎么處理 轉(zhuǎn)給員工 他線下采買
我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),有商品出口業(yè)務(wù), 我們的業(yè)務(wù)模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對(duì)方公司的開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額是我們墊付的,我們公司今天結(jié)匯金額是1385261 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開具的不含稅金額是1371398 這樣計(jì)算出來的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
您好,公司賣貨,代理商買100件送15件但只付100件的錢,最合規(guī)開票方式是按總共115件(100件買的%2B15件送的)開票,發(fā)票總金額寫實(shí)際收到的100件貨款,單價(jià)=總貨款÷115,這樣稅務(wù)上不會(huì)把15件當(dāng)成無償贈(zèng)送而要求交視同銷售的稅,既真實(shí)反映發(fā)了115件貨,又和實(shí)際收的錢一致,避免風(fēng)險(xiǎn),也簡單合規(guī)。 如果總貨款是10000元,就寫金額10000元,數(shù)量115件,單價(jià)=10000÷115≈869
謝謝老師明白了
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!