需要供應(yīng)商的結(jié)算單據(jù)做賬
供應(yīng)鏈公司,買到貨物后,轉(zhuǎn)手就賣出,貨物流轉(zhuǎn)為 向上游單位購(gòu)進(jìn)貨物付款,因單位無(wú)倉(cāng)庫(kù),貨物在上游單位倉(cāng)庫(kù),待聯(lián)系到下游單位后,直接去上游單位倉(cāng)庫(kù)提貨后賣掉給我公司付銷售款,從上到下的賬期3到6個(gè)月。做為供應(yīng)鏈中間這個(gè)環(huán)節(jié),當(dāng)收到貨物后計(jì)入什么科目合適,如果入庫(kù)存商品,但是單位沒(méi)有自己倉(cāng)庫(kù),入發(fā)出商品賬期太長(zhǎng)。對(duì)于這塊有什么好的處理。
老師,我想問(wèn)下,就是說(shuō)我內(nèi)賬。對(duì)方從一個(gè)公賬上打了1萬(wàn)給我們購(gòu)買我們東西,我們開(kāi)發(fā)貨單一萬(wàn),其實(shí)我們賣給他就是7000.所以這3000我打回他賬戶上,但是發(fā)貨單我們是一萬(wàn)。所以這3000我應(yīng)該計(jì)入什么科目 剛開(kāi)始我發(fā)貨這筆錢是借:應(yīng)收賬款10000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,接著我收到這筆錢借銀行存款10000.應(yīng)收賬款10000. 接著我們返回3000給它借:營(yíng)業(yè)外支出3000貸庫(kù)存現(xiàn)金3000.這對(duì)嗎?(這單據(jù)就是寫著借賬戶過(guò)款3000)
老師好,有個(gè)小問(wèn)題需要咨詢一下,我們公司與其他另外兩家企業(yè)合作簽了合同,運(yùn)輸方式是汽車運(yùn)輸,然后合同簽訂是一票制,貨物直接從上游發(fā)貨到我們公司下一家,然后上游給我開(kāi)了按實(shí)際金額加了運(yùn)費(fèi)開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)票,然后上游給了我發(fā)貨單,下游公司收到貨直接在發(fā)貨單上面簽字確認(rèn)給我們公司了,現(xiàn)在問(wèn)題就是物流這塊問(wèn)題,沒(méi)有體現(xiàn)出我們公司,就憑合同一票制,上下游貨物簽收單可以嗎?四流合一是不是差一個(gè)物流?汽車配送那個(gè)公司又不會(huì)給我們提供發(fā)票,這中間需要怎么做才合理合規(guī)?
我們公司是中間商,按客戶需求買進(jìn)直接銷售給客戶,貨物直接從由客戶司機(jī)到供應(yīng)商處運(yùn)到倉(cāng)庫(kù),我們公司沒(méi)有出入庫(kù),想咨詢一下我司開(kāi)票仍然開(kāi)的商品發(fā)票,這種情況還需要三方簽署出入庫(kù)的單子以及送貨清單嗎?稅務(wù)方面會(huì)有哪些問(wèn)題老師,上面是剛剛提問(wèn)的問(wèn)題,還有幾點(diǎn)問(wèn)題想再深入了解1、我們公司沒(méi)有倉(cāng)庫(kù),那么我們?cè)趲?kù)存核查的部分實(shí)際是不真實(shí)的2、運(yùn)輸部分是由我們客戶直接派車運(yùn)輸,我們無(wú)法提供運(yùn)輸單據(jù)3、由于客戶直接派車運(yùn)輸,那么供應(yīng)商給我們的送貨單就不存在詳細(xì)的承運(yùn)人,以及我司也沒(méi)有人簽字證實(shí)接收了貨物,我們給客戶的送貨單也無(wú)法提供承運(yùn)信息這幾點(diǎn)該怎么處理呢
我們公司賣給供應(yīng)商一臺(tái)二手設(shè)備,但是賬上沒(méi)有這個(gè)資產(chǎn),也沒(méi)開(kāi)票給對(duì)方。我們還從供應(yīng)商那里購(gòu)買了一些材料,現(xiàn)在可以直接對(duì)抵這個(gè)貨款嗎?需要提供什么作為附件?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開(kāi)的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)?他們想合在一起開(kāi)可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開(kāi)發(fā)票,說(shuō)是水表和電表都是他們名下的戶,沒(méi)法給我們開(kāi)票。請(qǐng)問(wèn)這種要怎樣處理呢!
請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對(duì)方開(kāi)紅字,然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費(fèi),入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),在借:福利費(fèi),貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費(fèi)用要減掉員工餐費(fèi)嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)交稅嗎
老師,企業(yè)200萬(wàn)以內(nèi)利潤(rùn),所得稅稅率是5%?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)租賃費(fèi)稅率是1%嗎
老師您好,個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人收到13%增值稅專票可以入帳嗎?會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。