不可以的,只能抵扣9月及以后月份的銷項(xiàng)稅
老師我8月25號(hào)對(duì)外開的銷售發(fā)票。進(jìn)項(xiàng)不夠繳的增值稅太多。假設(shè)9月6號(hào)能到一批進(jìn)項(xiàng)票,我下月一起認(rèn)證抵扣9月6號(hào)到的發(fā)票!做到8月份的帳里可以嗎?
老師,我公司是一般納稅人,屬于商貿(mào)企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票不含稅金額5734.51元,增值稅額745.49元。 8月銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票不含稅金額6967.25元,增值稅稅額905.75元,需要認(rèn)證增值稅專用發(fā)票, 8月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠抵扣增值稅銷項(xiàng),我可以用1月份的一張?jiān)鲋刀愡M(jìn)銷專用發(fā)票抵扣嗎
我是想咨詢清楚您專業(yè)老師好一下,2月份公司想開點(diǎn)銷項(xiàng)發(fā)票.公司一直都沒開過發(fā)票,公司一直都有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以多咨詢您專業(yè)老師好一下,2月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額勾選,2月份銷項(xiàng)發(fā)票能不能抵扣,3月份申報(bào)增值稅會(huì)不會(huì)繳納稅率,是這個(gè)意思,老師好。
老師您好,我想咨詢一個(gè)問題:就是我公司6月取得的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因?yàn)?月沒有收入,6月不做抵扣勾選,等7月有收入了再勾選低抵扣可以嗎?
您好老師,我們是一家建筑業(yè)企業(yè),9月有外地項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅和附加稅,這個(gè)月領(lǐng)導(dǎo)不讓抵扣預(yù)繳的增值稅了,讓把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全認(rèn)證,等以后再抵扣9月份預(yù)繳的增值稅,可以嗎?
3月份財(cái)報(bào)做錯(cuò)了,還能改嗎
老師,您好~想咨詢下,9月取得的增值稅專用發(fā)票,可以做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,抵扣企業(yè)8月的銷項(xiàng)嗎?
老師,請(qǐng)問公司并沒有開通稅務(wù),但是開進(jìn)來一張二手車發(fā)票,這張發(fā)票應(yīng)該如何入賬?
VS客戶的貨款結(jié)算,都是正價(jià)*0.95,我司是按正價(jià)來開銷售單的,那會(huì)計(jì)入賬時(shí)怎樣做分錄?
老師好,公司申報(bào)年度申報(bào)表的時(shí)候平均人數(shù)是35人,申報(bào)殘保金把平均人數(shù)改成28人會(huì)彈出風(fēng)險(xiǎn)不
收到地產(chǎn)公司開的發(fā)票,就是借:固定資產(chǎn),貸;應(yīng)收賬款-甲方,意思是賬上不體現(xiàn)地產(chǎn)公司
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老師,還可以咨詢您下,增值稅月末和年末的會(huì)計(jì)分錄嗎?包括銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出