你好,這個是按照20%的比例來交了。
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個人所得稅是怎么算呢?
老師,個人轉(zhuǎn)讓所持有的公司股權(quán),是按轉(zhuǎn)讓所得全額繳納個人所得稅還是減去股權(quán)成本差額繳納個人所得稅?
老師,我想問一下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是先繳納股權(quán)轉(zhuǎn)讓的個人所得稅,還是先交匯算轉(zhuǎn)讓的印花稅,繳納股權(quán)轉(zhuǎn)讓個人所得稅時可以減掉我繳納的印花稅嗎
轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎么計算繳納個人所得稅
老師,公司繳納的個人所得稅,股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得。怎么做分錄?
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費(fèi)用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項+進(jìn)項轉(zhuǎn)出-進(jìn)項) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,公司沒有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個工程毛利科目,可以嗎?
老師,我剛?cè)ヒ患夜?,我們是做旅游第三方平臺,賺取中間差價的,客戶從同城下單,然后同城推單,我們在去相應(yīng)酒店下單,這個平臺給我們開票是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),代訂房費(fèi),我弄不太明白這個邏輯關(guān)系,那酒店開票給誰呀,我們是給客戶開票吧,開住宿費(fèi)好像
老師易稅云平臺跳出備案單證這個要不要管它。
太高了,有沒有可以操作一下
你好,這個轉(zhuǎn)讓的價格與投入資金的差異越小,個稅越少。但是比例是不變的20%
沒太明白,麻煩老師詳細(xì)說一下
你好,比如股權(quán)原值100,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓價格200.那就是賺了100萬,交20萬 如果轉(zhuǎn)讓價格是120,那么賺了20萬,交4萬
原值轉(zhuǎn)讓
你好,原值轉(zhuǎn)讓,沒有賺錢的話,按稅法是不用個稅。
需要繳納股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅
老師,這個有沒有文件
你好,印花稅是需要的了。