你好,對(duì)于你們,你們可以借預(yù)付賬款,貸銀行存款 然后借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi),貸預(yù)付賬款
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專(zhuān)票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
13.支付小規(guī)模納稅人提供的A設(shè)備修理費(fèi)10300元,取得小規(guī)模納稅人從稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明:價(jià)款10000元,稅額300元。14、2月18日,以一臺(tái)設(shè)備對(duì)建材機(jī)械廠(chǎng)進(jìn)行聯(lián)營(yíng)投資,該設(shè)備的賬面價(jià)值為200000元,雙方作價(jià)為250000元。15、2月20日,支付自來(lái)水公司通過(guò)銀行托收水費(fèi)21200元,取得自來(lái)水公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明:價(jià)款20000元,稅額1200元。16、2月21日,簽訂C設(shè)備經(jīng)營(yíng)性租賃合同,合同約定C設(shè)備租賃期為一年,租賃費(fèi)為226000元,租賃費(fèi)分三次收取,即于合同簽訂當(dāng)月預(yù)收10%,A設(shè)備交付并安裝調(diào)試完成當(dāng)月收取40%,余款于A設(shè)備交付日第六個(gè)月收取。當(dāng)月開(kāi)具收據(jù)收取A設(shè)備租賃預(yù)收款22600元。17、2月21日,進(jìn)口融資租賃用A設(shè)備一臺(tái),進(jìn)口價(jià)1500000元,報(bào)關(guān)進(jìn)口時(shí)海關(guān)征收關(guān)稅200000元,增值稅221000元,價(jià)款、稅款均已支付。做分錄做分錄做分錄老師
老師,小規(guī)模公司,2024年開(kāi)專(zhuān)票季度超30萬(wàn)全額交稅了,但是2025年發(fā)生銷(xiāo)售退回,沖紅其中發(fā)票15元,請(qǐng)問(wèn)一下,我沖紅部分發(fā)票,導(dǎo)致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開(kāi)),我12月份時(shí)已經(jīng)計(jì)提附加稅,借:營(yíng)業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育、地方,1月份的紅沖,稅款也退回公戶(hù)了,請(qǐng)問(wèn)一下沖紅導(dǎo)致附加稅多計(jì)提,該怎么做會(huì)計(jì)分錄?麻煩會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會(huì)計(jì)分錄,但是導(dǎo)致利潤(rùn)表稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)不了沒(méi)法提交?
老師,小規(guī)模公司,2024年開(kāi)專(zhuān)票季度超30萬(wàn)全額交稅了.但是2025年發(fā)生銷(xiāo)售退回.沖紅其中發(fā)票15元.請(qǐng)問(wèn)一下,我沖紅部分發(fā)票,導(dǎo)致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開(kāi)).我12月份時(shí)已經(jīng)計(jì)提附加稅.借:營(yíng)業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育、地方.1月份的紅沖.稅款也退回公戶(hù)了.請(qǐng)問(wèn)一下沖紅導(dǎo)致附加稅多計(jì)提.該怎么做會(huì)計(jì)分錄?麻煩會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會(huì)計(jì)分錄,但是導(dǎo)致利潤(rùn)表稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)不了沒(méi)法提交?1、收到退回稅款:借:銀行,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅2、借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:應(yīng)交增值稅-附加稅(老師,這邊筆分錄是正數(shù)還是負(fù)數(shù))
老師們,新成立的小規(guī)模物流企業(yè),今年1季度2月份才開(kāi)始有業(yè)務(wù),找第三方平臺(tái)委托的司機(jī)個(gè)人做實(shí)際的運(yùn)輸服務(wù),上個(gè)季度只有一單運(yùn)輸服務(wù)并且給客戶(hù)開(kāi)具了發(fā)票,但小規(guī)模物流公司給司機(jī)支付的成本還沒(méi)有要發(fā)票,如果給司機(jī)的委托服務(wù)費(fèi)不超過(guò)500元,能否寫(xiě)個(gè)收據(jù)寫(xiě)明用途,時(shí)間,大小寫(xiě)金額能否當(dāng)公司的成本稅前抵扣?因?yàn)楝F(xiàn)在就要申報(bào)1季度的稅了
家權(quán)老師,我們肯定是不會(huì)給人家報(bào)工資的,因?yàn)槊看斡玫娜艘膊灰粯?,現(xiàn)在就想今后在有這種情況怎么做能合理點(diǎn),就我們現(xiàn)在的情況
企業(yè)要注銷(xiāo),實(shí)收資本還有100萬(wàn),應(yīng)該如何處理?需要繳稅嗎?
去年到四季度,暫估成本15萬(wàn),但是匯算清繳時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,2024年度匯算調(diào)增了這筆沒(méi)有發(fā)票的15萬(wàn)暫估成本,2025年來(lái)票了匯算清繳還需要納稅調(diào)減15萬(wàn)嗎
長(zhǎng)期股權(quán)投資在清算的時(shí)候怎么清理呢
問(wèn)一個(gè)關(guān)于:變更股權(quán)后投資款的問(wèn)題 我公司有兩個(gè)投資人:A(占股90%9萬(wàn)元)和B(占股10%1萬(wàn)元)這兩個(gè)投資者都已經(jīng)把錢(qián)實(shí)際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準(zhǔn)備變更股東股權(quán),也就是把A和B兩個(gè)投資者股權(quán)對(duì)調(diào),這樣變更完后我公司的投資款是相應(yīng)變更為(B90%股權(quán)9萬(wàn))和(A10%的股權(quán)1萬(wàn))是這樣嗎?還是說(shuō)A雖然減股到10%,但是還是投了9萬(wàn)元呢?
我想問(wèn)一下,民辦幼兒園報(bào)表上:掛其他應(yīng)付款35萬(wàn) 未分配利利潤(rùn)掛-43萬(wàn) 實(shí)收資本8萬(wàn)。民辦幼兒園想注銷(xiāo)。這怎么處理?
公司在小程序上銷(xiāo)售商品,一般怎么做賬?是屬于電商嗎
補(bǔ)交2020年的增值稅,附加稅,滯納金,怎樣做會(huì)計(jì)分錄
去年到四季度,暫估成本15萬(wàn),但是匯算清繳時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,2024年度匯算調(diào)增了這筆沒(méi)有發(fā)票的15萬(wàn)暫估成本,2025年來(lái)票了匯算清繳還需要納稅調(diào)減15萬(wàn)嗎
老師,您好,我們接了個(gè)生態(tài)林修復(fù)的活,我給甲方開(kāi)的發(fā)票是生活服務(wù)*生態(tài)林修復(fù)服務(wù),對(duì)嗎?這個(gè)活里有一部分是需要修枝,一部分需要用值保無(wú)人機(jī)噴藥,有一部分是需要挖機(jī)打埂子,那發(fā)票我都開(kāi)免稅的,還是挖機(jī)這部分開(kāi)含稅的,企業(yè)所得稅免不免?
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 178400 貸:銀行存款 178400
24年前同事做的
你好,那你25年就不用做了,直接將發(fā)票貼進(jìn)去就好了
25年做了應(yīng)付帳款178400稅務(wù)申報(bào)
你好,應(yīng)付賬款不需要申報(bào)呀。
這個(gè)待攤銷(xiāo)費(fèi)用,未作攤銷(xiāo),要怎么補(bǔ)上
你好,這個(gè)借以前年度損益調(diào)整,貸累計(jì)攤銷(xiāo)。
我是小規(guī)模,能用以前年度損益調(diào)整嗎?
你好,你可以用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
具體分錄怎么寫(xiě)
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸累計(jì)攤銷(xiāo)。
怎樣沖減待攤費(fèi)用呢
你好,這個(gè)是最后攤銷(xiāo)完 借累計(jì)攤銷(xiāo),貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。