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老師,我是一般納稅人,生產(chǎn)制造業(yè)。我在8月份的時候收到進(jìn)項發(fā)票,可抵稅費2500元,沒有產(chǎn)生銷項稅額,在申報8月份稅費的時候可以勾選這2500元的進(jìn)項稅嗎?賬務(wù)上面還需要怎么處理?

2025-09-15 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-15 16:39

沒有銷項稅就不勾選,掛應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項

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快賬用戶7520 追問 2025-09-15 16:44

如果這樣先掛的話,到下個月又該怎么寫分錄呢?

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齊紅老師 解答 2025-09-15 16:47

勾選了轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項

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快賬用戶7520 追問 2025-09-15 17:29

借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項 這樣,是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-15 17:33

是的,就是那樣做的

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沒有銷項稅就不勾選,掛應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項
2025-09-15
這個你8月沒有取得進(jìn)項稅額專票嗎,那這個40000填寫附表1 沒有留底稅額和進(jìn)項稅額是需要交交40000,這個30000是10月申報填寫,所屬期9月認(rèn)證抵扣,
2020-09-10
進(jìn)項轉(zhuǎn)出需要交稅嗎?如果需要交的話,有滯納金 在八月份進(jìn)項轉(zhuǎn)出。這種有風(fēng)險
2023-09-11
你好,可以的,認(rèn)證后不抵扣就做在待抵扣進(jìn)項里
2020-08-06
實際抵減才做分錄,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2020-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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