沒有銷項稅就不勾選,掛應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項
我們公司是一般納稅人,在7月份的時候可以享受15%的進(jìn)項稅額加計扣除,但是當(dāng)時之前的會計沒有申請,按沒有享受加計扣除申報的增值稅,在8月份的時候去申請了加計扣除,所以在8月份,形成了一千多的進(jìn)項留抵稅額 這個一千多我該如何賬務(wù)處理呢?
?請問老師,新成立的貿(mào)易公司目前4月份沒發(fā)生業(yè)務(wù),但收到一張服務(wù)費進(jìn)項發(fā)票,未勾選抵扣,這個進(jìn)項稅額在申報的時候需要填寫在進(jìn)項稅額明細(xì)表里嗎,具體填在哪一行
老師,你好 我在4月份時,銷項稅額是811235.73,進(jìn)項稅額是811770.48,就有留抵稅務(wù)534.75元,在做4月份增值稅申報時,增值稅銷項和進(jìn)項都做得零申報,我在6月份申報增值稅時才發(fā)現(xiàn) 財務(wù)報表上的增值稅應(yīng)納稅額是247.56元,實際納稅782.31元,相差534.75,怎么處理?可以到稅務(wù)局變更申報不?或者以后怎么處理 在下期報稅時?
老師:請教一個問題,我們簡易計稅項目,7月份收到一張專票,我忘記了,遭抵扣了進(jìn)項,現(xiàn)在8月份申報,發(fā)現(xiàn)了,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,我這種更改7月份增值稅申報表,進(jìn)項轉(zhuǎn)出,有滯納金沒有?可以在8月份申報的時候進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
老師,您好,我在上個月份做增值稅申報的時候抵扣了1張進(jìn)項票,繳稅按抵扣后的金額交的,現(xiàn)在3月份做增值稅申報的時候發(fā)現(xiàn)上個月抵扣的這張進(jìn)項票還在未勾選系統(tǒng)里面,相當(dāng)于沒有抵扣,請問應(yīng)該怎么處理
您好~想咨詢下:這里境內(nèi)的2/3,境內(nèi)是指境內(nèi)實際費用【境內(nèi)自行研發(fā)費用+委托境內(nèi)機(jī)構(gòu)】 還是指加計口徑【境內(nèi)自行研發(fā)費用+委托境內(nèi)機(jī)構(gòu)*80%】………… 企業(yè)委托鏡外機(jī)構(gòu)研發(fā):實際發(fā)生額×80%且≤境內(nèi)2/3
老師,稅申報了 忘記繳稅 產(chǎn)生滯納金了咋辦
2025年9月30號以后開數(shù)電發(fā)票必須寫備注欄嗎,怎么寫?
您好~想咨詢下:稅負(fù)率 包括增值稅稅負(fù)、企業(yè)所得稅稅負(fù)、總稅負(fù)。稅務(wù)主要看哪個指標(biāo)?都看嗎?
小規(guī)模這個月是不是只需要申報一個個稅
都是 請教一下,對方不按約定付貨款起訴時可以主張利息和請律師的費用嗎?
企業(yè)逾期3年以上的應(yīng)收賬款在會計上已做損失處理,可以作為壞賬,當(dāng)應(yīng)出具專項報告。這個專項報告具體是啥報告,哪個出?
有具體的法條規(guī)定嗎?
老師,新入職員工已填報2項個稅專項附加扣除,為啥公司申報個稅的時候沒有專項附加扣除呢
老師點了還是稅務(wù)重新計算怎么回事
如果這樣先掛的話,到下個月又該怎么寫分錄呢?
勾選了轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項 這樣,是嗎?
是的,就是那樣做的