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?請(qǐng)問老師,新成立的貿(mào)易公司目前4月份沒發(fā)生業(yè)務(wù),但收到一張服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,未勾選抵扣,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額在申報(bào)的時(shí)候需要填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表里嗎,具體填在哪一行

2023-05-08 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-08 16:55

同學(xué),你沒有抵扣就不用填寫了

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同學(xué),你沒有抵扣就不用填寫了
2023-05-08
您好,這個(gè)是需要的,需要
2023-05-04
1.填寫附表2:通常在附表2的“二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”部分進(jìn)行填寫。具體是“第14行‘免稅項(xiàng)目用’”,用于記錄購進(jìn)免稅貨物、接受免稅應(yīng)稅勞務(wù)或應(yīng)稅服務(wù)而支付的進(jìn)項(xiàng)稅額。在“稅額”欄填寫需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。 2.調(diào)整其他報(bào)表:需要調(diào)整增值稅申報(bào)表,將原來已抵扣的稅額進(jìn)行沖減,即將7月份已抵扣的稅額從相關(guān)科目中減去。如果該筆進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)影響到了財(cái)務(wù)報(bào)表(如利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表等),也需要對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 3.會(huì)計(jì)分錄:對(duì)于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄:借:原材料/庫存商品貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2024-05-08
需要填寫第2欄這個(gè)下面,后面才會(huì)留底
2020-10-13
你好,退稅的不能抵扣的,一張發(fā)票要抵扣就抵扣,不抵扣就全部不要抵扣,不能一半抵扣一般退稅的
2020-08-11
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