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老師我今天報8月份的個稅,系統(tǒng)提示說【綜合所得個人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報表】為累計申報,系統(tǒng)檢測到您稅款所屬期為【6】月的申報數(shù)據(jù)發(fā)生了變動,請同步更正【6】月后的申報 數(shù)據(jù)。,導(dǎo)至我8月份的個稅沒法提交,6月份的數(shù)據(jù)我沒改過,是不是我6月份有兩上員工是有在別的地方拿工資的,在我們這邊也是按工資薪金給人家申報的,兩邊加起來肯定是超了的,扣除都是選了5000,是不是這樣就過不了,那人都走了,要是改了的話,要扣稅只能是公司承擔(dān)了

2025-09-15 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-15 12:02

問題根源:員工在兩處拿工資,兩邊都扣 5000 元減除費用,導(dǎo)致累計應(yīng)納稅所得額計算不準,觸發(fā)系統(tǒng)校驗提示數(shù)據(jù)變動。 處理要求:需按提示從 7 月起依次更正 6 月后的申報,重新算應(yīng)納稅額。 稅款承擔(dān):補繳稅款應(yīng)由員工個人承擔(dān),可聯(lián)系離職員工讓其匯算清繳多退少補,公司需先按正確數(shù)據(jù)更正,避免自身稅務(wù)風(fēng)險。

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問題根源:員工在兩處拿工資,兩邊都扣 5000 元減除費用,導(dǎo)致累計應(yīng)納稅所得額計算不準,觸發(fā)系統(tǒng)校驗提示數(shù)據(jù)變動。 處理要求:需按提示從 7 月起依次更正 6 月后的申報,重新算應(yīng)納稅額。 稅款承擔(dān):補繳稅款應(yīng)由員工個人承擔(dān),可聯(lián)系離職員工讓其匯算清繳多退少補,公司需先按正確數(shù)據(jù)更正,避免自身稅務(wù)風(fēng)險。
2025-09-15
請將六月的申報表和七月的申報表。對照一下。是否有六月的人員。在七月里未做減員也未申報。
2021-09-13
你好 ;? 建議你分別來做工資表 。按月來做 。 到時 分別來 報 個稅。 避免一起合并做會產(chǎn)生個稅的??
2021-09-09
你好,沒有發(fā)票不能稅前扣除的
2022-06-11
同學(xué)你好 去稅局大廳更正之后退還給員工就行了,差額給員工
2021-03-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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