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老師我們這邊小規(guī)模增值稅減免不進增值稅申報表,最后個稅申報表的利潤總額和利潤表不一致得怎么賬務(wù)處理

2025-09-15 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-15 10:06

小規(guī)模收入是這樣做賬,不存在不一致的問題 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免

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快賬用戶9800 追問 2025-09-15 10:08

老師小規(guī)模用不到未交增值稅的科目

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快賬用戶9800 追問 2025-09-15 10:09

不用結(jié)轉(zhuǎn)直接就交稅了

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齊紅老師 解答 2025-09-15 10:09

不管怎樣,都要價稅分離,按我說的思路做賬

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快賬用戶9800 追問 2025-09-15 10:13

老師減免的部分我們這邊不進增值稅申報表,想讓利潤總額一致,只能增加成本費用

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齊紅老師 解答 2025-09-15 10:16

減免的增值稅是計入營業(yè)外收入

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小規(guī)模收入是這樣做賬,不存在不一致的問題 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
2025-09-15
利潤總額必須一致的,只是收入不一致的,差減免增值稅的金額
2024-07-16
你好,不用處理,只是提示你不一致,核對下是不是真實沒有問題,可以提交的
2020-10-22
你好,可以紅沖借應(yīng)交稅費貸,利潤分配。
2021-02-05
季度報表是看的本年累計利潤,所以你當(dāng)前的利潤表申報的本年累計正常就可以了。
2020-10-23
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