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老師,進(jìn)出口的公司進(jìn)項發(fā)票是直接入成本,沒有抵扣的嗎?

2025-09-15 08:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-15 08:46

進(jìn)項發(fā)票如果退稅,那個進(jìn)項增值稅不直接計入成本,需要勾選退稅

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快賬用戶2007 追問 2025-09-15 08:53

那銷項稅呢

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齊紅老師 解答 2025-09-15 08:53

出口銷項開的是0稅率

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快賬用戶2007 追問 2025-09-15 08:57

外貿(mào)出口退稅和生產(chǎn)企業(yè)出口退稅有什么不一樣

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齊紅老師 解答 2025-09-15 08:58

外貿(mào)是直接勾選退稅,生產(chǎn)企業(yè)是計算免抵退稅

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快賬用戶2007 追問 2025-09-15 08:59

免抵退是什么意思

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齊紅老師 解答 2025-09-15 09:00

出口貨物勞務(wù)增值稅免抵退稅計算https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/c102449/c5237525/content.html 某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的增值稅稅率為13%,退稅稅率是10%,2019年五月內(nèi)銷售貨物不含說銷售額為200萬元,本月出口貨物銷售額折合人民幣300萬元,當(dāng)月取得的增值稅專用發(fā)票(發(fā)票上注明的進(jìn)項稅額為39萬元)已通過認(rèn)證,上月末,留抵稅額為武請計算出口免抵退稅額。 銷項稅額=200*0.13=26 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=300*(0.13-0.10)=9 當(dāng)月應(yīng)納稅額=26-(39-9)=-4,留底稅4萬 當(dāng)月免抵退稅額=300*0.10=30 因為當(dāng)月免抵退稅額>期末留抵稅,所以,當(dāng)月退稅37800 當(dāng)月免抵稅額=60000-37800=222000

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你好可以的,可以抵扣,除非你以后做出口就再做轉(zhuǎn)出。
2025-02-14
是的,就直接計入成本費用
2023-12-08
你好,你可以勾選認(rèn)證之后再進(jìn)項轉(zhuǎn)出,或者是在勾選平臺直接選擇不抵扣,勾選加稅合計做賬。
2023-08-29
同學(xué)你好 這個可以抵扣
2023-05-31
同學(xué)你好, 可以抵扣不退稅的哦,開帶稅率的發(fā)票
2020-08-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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