不那么寫。 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-預交增值稅? ? ? ? ?? 貸:銀行存款 本地申報時抵繳預交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅? 抵減本地應交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
這樣做的分錄對嘛?不對的話可以做個分錄出來嗎?
我想問一下這幾道題的分錄怎么做?雖然說這個分錄我做出來了,但是我不確定對不對,還有這個金額要怎么算?
這個沖紅分錄對不對,我覺得不對,稅款當時做的進項稅轉出。
老師,我這個分錄這樣做對不對,我想要沖掉實收資本
老師好幫忙看一下我這個會計分錄做的對不對
公司找個人做勞務,沒有發(fā)票 這種情況怎么弄?個人可以開給公司嗎
給員工獻血補貼200元如何做會計分錄及要交個稅嗎?
我們是一家物流公司,總公司每個月在我們的收入提點33%,剩下的提成轉給我們,但是他們是轉給我們私人賬戶的。這種我們個人以什么備注轉到公司賬戶,作為公司收入。
請問收到專票3000元,預付3000元,實際每月發(fā)生百多,或者3百多,怎么做賬,分錄怎么寫?
老師,公司招聘了幾個大學在校研究生實習,按月給他們發(fā)放工資,估計要持續(xù)半年左右,請問這筆支出可以列在正式員工的工資表里作為成本費用支出稅前扣除嗎?
老師,臨時工申報工資,但不是每個月都是這些人,殘保金申報要計入人數(shù)嗎
公司買了200多萬的設備,是直接進管理費用,還是每個月折舊,然后在匯算清繳的時候調整?
老師,請問一下能給我一個簡單的庫存的表嗎?我們這邊需要盤庫做庫存,但現(xiàn)在沒有表。
老師,你好,請問一下,資產負債表和利潤表勾稽關系不成立,怎么查呀?
殘保金人數(shù)包括臨時工嗎,臨時工都已申報工資
下個月交稅? 就是借應交稅費未交增值稅? 貸銀行存款? ? ??
需要交的抵交后的差額。按我的思路做賬
那? 應交稅費 增值稅? 轉出未交增值稅 這個余額沒有抵減了
這個科目沒有抵減了
那個余額不需要做平的
銷項稅和進項稅余額都不需要做平么?
不需要做平的,正確計算申報增值稅就行