您好,你說(shuō)的是開的免稅發(fā)票吧,免稅的不用體現(xiàn)出來(lái),全都做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以
問下,免稅的應(yīng)交增值稅金金額做營(yíng)業(yè)外收入還是做其他收益會(huì)計(jì)科目分錄?
增值稅減免稅款核算貸方是營(yíng)業(yè)外收入還是其他收益?
老師,減免增值稅是入其他受益還是營(yíng)業(yè)外收入?
老師,請(qǐng)問小規(guī)模免稅增值稅是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,還是其他收益,我記得學(xué)的是計(jì)入其他收益,但是大部分企業(yè)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
老師,問一下,像增值稅免稅的這部分是季30萬(wàn)以內(nèi),免增值稅,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益,是放在當(dāng)季度尾還是放在下季度首
老師,電商貿(mào)易行業(yè),賣農(nóng)產(chǎn)品得,蟲草那些。成本100元,銷售120元,然后有多斤少量的情況,成本再?10元誤差,這種合理嗎?
你好老師,公司籌建期,廠房包給承包方了,讓對(duì)方開發(fā)票時(shí)項(xiàng)目名稱開什么?開工程款可以嗎
建筑企業(yè),23年1月份收到一份材料專用發(fā)票,25年8月份接到稅務(wù)局通知,說(shuō)該公司因停止經(jīng)營(yíng)未注銷竊未申報(bào)稅款已是非正常公司,要求我們于9月份申報(bào)8月份報(bào)表時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問23年的企業(yè)所得稅需要將這份發(fā)票的成本剔除補(bǔ)稅嗎?
老師生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅賬務(wù)處理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)貸方一直有余額嗎
老師老師好,租的商標(biāo)使用權(quán),給老板租賃費(fèi),按照銷售額的比例多少給合適呢?
老師您好,請(qǐng)問我接手的一家新公司,之前的賬務(wù)沒有往來(lái)賬的明細(xì),這個(gè)要怎么處理呢?
賬外資產(chǎn)補(bǔ)錄口頭通知調(diào)賬可以嗎?
23年開出去的發(fā)票自己在電子稅務(wù)局能查到對(duì)方是否抵扣了嗎?還是怎么查對(duì)方是否抵扣入賬?我們開92萬(wàn)發(fā)票出去,對(duì)方說(shuō)沒有收到那么多,那么多年了怎么查,也不知道是哪一張對(duì)方?jīng)]有收到?
老師25年這個(gè)不變吧這個(gè)表
23年開出去的發(fā)票現(xiàn)在還沒沖紅重新開嗎?