是的,就是那樣做的
公司收到一筆款,不想掛預(yù)收賬款科目,如果用應(yīng)收賬款科目掛賬怎樣寫(xiě)分錄?
如果是我們的應(yīng)收是用預(yù)收賬款科目的,那我們要應(yīng)收賬款的涉及的是不是還是用預(yù)收賬款科目來(lái)作賬的呢,
請(qǐng)問(wèn)老師預(yù)收賬款不想做預(yù)收科目記應(yīng)收貸方,后來(lái)銷(xiāo)售貨物了怎么平賬,才能在應(yīng)收科目里看到全部貨款的
再查老會(huì)計(jì)的賬。我看她的賬只有應(yīng)收、應(yīng)付科目,沒(méi)有預(yù)收、預(yù)付科目。 請(qǐng)問(wèn)她用的是不是“一應(yīng)到底”。 就是采購(gòu)商品,只用應(yīng)付賬款科目,不用預(yù)付。 銷(xiāo)售貨物,只用應(yīng)收賬款科目,不用預(yù)收。
應(yīng)收賬款科 和預(yù)收賬款科目報(bào)表上顯示負(fù)數(shù)。 現(xiàn)在是不是把應(yīng)收賬款2及科目 貸方累計(jì)數(shù)+ 預(yù)收 借方累計(jì)數(shù)= 預(yù)收
老師您好,我申請(qǐng)出口退稅時(shí),需要填寫(xiě)匯率管理,請(qǐng)問(wèn)我8月出口是以人民幣結(jié)算的,我天的幣種是人民幣嗎?然后匯率100對(duì)嗎?還是填1? 匯率單位是100,
老師,請(qǐng)問(wèn)公司裝修花了15萬(wàn),需要計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用每月攤銷(xiāo)嘛?可不可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人小微企業(yè)在日常的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的獲取中為什么總要給開(kāi)票方支付稅點(diǎn),這個(gè)稅點(diǎn)最終以什么方式回來(lái)?還是說(shuō)純虧?
老師,小規(guī)模銷(xiāo)售達(dá)500萬(wàn)轉(zhuǎn)一般納稅人,如9月總銷(xiāo)480萬(wàn),那申請(qǐng)10月轉(zhuǎn)一般納稅人也是可以的吧?
老師 7月買(mǎi)了個(gè)水泵4200 我做的分錄是借固定資產(chǎn)3716.81 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅款 483.19 貸銀行存款 4200 但是8月份 退回去了水泵 然后重新買(mǎi)了一個(gè)水泵跟上次型號(hào)不一樣,這個(gè)7月份的哪個(gè)購(gòu)買(mǎi)水泵怎么沖分錄?
50萬(wàn)的實(shí)收資本13萬(wàn)原股東賣(mài)給新股東,然后新股東給公司打款13萬(wàn),怎么沖50萬(wàn)啊,如何入賬,是不是缺什么
老師,之前出庫(kù)給客戶(hù)的產(chǎn)品,因某種原因不再收歌,我司領(lǐng)導(dǎo)己簽字,也沒(méi)有給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票,這種情況賬務(wù)怎么處理更合理
50萬(wàn)實(shí)繳,13萬(wàn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)~上如何入賬,現(xiàn)在有13萬(wàn)的銀行入賬
收到裝修發(fā)票,包工包料的,發(fā)票內(nèi)容有門(mén),窗,刷墻之類(lèi)的如何入賬
我這里有一家小規(guī)模公司:4月、5月份的庫(kù)存商品忘記入賬了,現(xiàn)在我可以反結(jié)賬,再重新入這個(gè)庫(kù)存的嗎?有影響的嗎?第二季度已經(jīng)報(bào)稅了。