如果老師不想使用預(yù)收賬款科目,而想在應(yīng)收賬款科目中反映全部貨款,可以考慮將預(yù)收的款項記入應(yīng)收賬款的貸方。當(dāng)銷售貨物后,將應(yīng)收賬款的貸方余額沖減為借方余額,以反映實際收到的貨款。這樣做可以在應(yīng)收賬款科目中完整地反映全部貨款情況。
老師,請問這個題能不能做成借:應(yīng)收賬款140700 預(yù)售賬款300000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 390000 應(yīng)交稅費-銷項 50700,我看實操的答案一般是如果和供應(yīng)商之間的往來之前存在預(yù)收或者預(yù)付賬款,那么在后期和相應(yīng)供應(yīng)上發(fā)生題目中往來的時候就會全部記入預(yù)收或者預(yù)付科目中(這道題答案就是將440700全部記入了預(yù)收賬款中),請問在實際工作中是兩種處理方式都可以,還是按照題目答案這樣的處理方式比較多呢?
老師,請問在預(yù)付款時沒有科目沒寫預(yù)付款,寫的是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款。 收到貨的時候 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 能不能消帳
#請問老師#公司不設(shè)預(yù)收賬款科目,預(yù)收的暫時記在應(yīng)收賬款科目貸方,月末應(yīng)收貸方大于借方,這時資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收出現(xiàn)負(fù)數(shù)該怎么辦?
老師你好,先收到貨款后開票怎么做賬,不設(shè)預(yù)收科目,期末應(yīng)收變成負(fù)數(shù)了
請問老師如果企業(yè)收到銷售款,但是下個月才發(fā)貨是不是只能做預(yù)收賬款,然后等下月發(fā)貨四流一致的時候是不是沖掉預(yù)收賬款,然后貸主營業(yè)務(wù)收入和銷項稅?那不能用應(yīng)收賬款這個科目過渡了?
老師您好,公司在廈門,請問年獎金,離職/工作地點調(diào)動補償金多少不扣個稅,扣個稅的階梯是怎么樣的
涉及到車船稅,怎么做賬???車船稅300元,用現(xiàn)金支付……還想用“應(yīng)交稅費”科目過度一下
老師,增值稅加計抵減怎么入賬?
老師,快賬軟件,制造費用月末會不會自動結(jié)轉(zhuǎn)成生產(chǎn)成本?
現(xiàn)在有個問題,公司剛開始一直由大股東墊付,然后這個月大股東打進來21萬,二股東打進來151000,大股東上個月末墊付多少自己是22萬,現(xiàn)在他們是讓我算清楚,加上墊付的他們還需要打進來多少投資款。可是這次的21萬里面支出了一些款,這個支出我計入了,但是沒用完,還有余額。這個余額要不要計入,不然大股東不就吃虧了,就少算他的墊資了,要是21萬也算,21萬里面支出的也算,那不就重復(fù)計入了嗎。現(xiàn)在不知道該咋整了
公司開發(fā)票要在哪個軟件開,老師可以告訴我開票流程嗎
固定資產(chǎn)可以直接計入費用嗎,
@董老師,你好,請問在線么
沒做過會計 做過出納 是先學(xué)實操還是先考中級
支付辦公室門計入什么科目?
預(yù)收時,借 銀行 貸 應(yīng)收 銷售貨物時 借應(yīng)收 袋主營 那多銷售那部分怎么辦
同學(xué)您好,是形成了貸方余額,重分類為預(yù)收賬款
咋個分錄,今天被這個科目搞暈
同學(xué)您好, ,是報表重分類,調(diào)表不調(diào)賬,沒有會計處理的
但我是記賬時,報表我知道重分類,我是記賬把自己搞暈
同學(xué)您好,用一個科目記賬一般不會太復(fù)雜
我就用應(yīng)收
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題 ,多操作下報表就習(xí)慣了
好的,靜了一會我也明白了
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的
謝謝老師!
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