借固定資產(chǎn)-3716.81 - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅款 -483.19 ?貸銀行存款 -4200
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購(gòu)買(mǎi)老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、小轎車(chē)、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒(méi)得發(fā)票也沒(méi)有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買(mǎi)來(lái)的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒(méi)做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒(méi)有那么多,但是這些東西新公司購(gòu)買(mǎi)過(guò)來(lái)是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值?,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒(méi)有什么問(wèn)題?
老師 我碰到個(gè)問(wèn)題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的,2018.3月份公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 59萬(wàn) 貸 銀行存款 59萬(wàn) 2019.4 收到車(chē)輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車(chē)輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬(wàn) 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車(chē)有限公司還有掛賬 59萬(wàn) 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn)
老師 我碰到個(gè)問(wèn)題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的,2018.3月份公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 59萬(wàn) 貸 銀行存款 59萬(wàn) 2019.4 收到車(chē)輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車(chē)輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬(wàn) 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車(chē)有限公司還有掛賬 59萬(wàn) 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn) 然后到2022年 我理賬 ,想把那個(gè)應(yīng)付賬款-恒星汽車(chē)借方59萬(wàn)清掉 ,做了借 其他應(yīng)付-王 87 貸 應(yīng)付賬款-恒星 59萬(wàn) 長(zhǎng)期借款-車(chē)貸 28萬(wàn) 這樣就我應(yīng)付賬款清理了,但是 其他應(yīng)付款又掛了這么多 。 實(shí)際上 買(mǎi)這個(gè)車(chē) 就是公司付了59萬(wàn) ,每月通過(guò)王培付貸款 共28萬(wàn) 不應(yīng)該有這么多余額 我應(yīng)該如何清理啊
老師,這個(gè)月從總部進(jìn)了貨,總部跟分公司獨(dú)立核算,自負(fù)盈虧,比如我們從總部進(jìn)貨來(lái)的貨價(jià)款總額是9萬(wàn),這個(gè)9萬(wàn)就是分公司的成本,9萬(wàn)塊需要還給總部,但是分公司是沒(méi)錢(qián)的,還沒(méi)問(wèn)總部開(kāi)專票呢,因?yàn)檫@兩天對(duì)庫(kù)存跟總部的出庫(kù)單金額對(duì)不上,等對(duì)上后,假如貨款也就是分公司成本價(jià)總和是9萬(wàn)塊,6月需要做的會(huì)計(jì)分錄是啥?進(jìn)貨了也擺在店里了,但是到月底了一件都沒(méi)賣(mài)出去呢,貨品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面條紅棗這些,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在進(jìn)貨會(huì)計(jì)分錄和到時(shí)候賣(mài)出會(huì)計(jì)分錄都怎么寫(xiě)好?還有需要啥注意的細(xì)節(jié)也請(qǐng)講一下,講的細(xì)致有耐心的請(qǐng)回復(fù),謝謝。
還有一個(gè)問(wèn)題,想請(qǐng)教一下老師, [抱拳]是這樣的:8月份的時(shí)候我做了一張憑證借:銷(xiāo)售費(fèi)用-差旅費(fèi)255.16,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅7.84,貸銀行存款263,這是公司的業(yè)務(wù)員出差回來(lái)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候我做的分錄,當(dāng)時(shí)他提供的通行費(fèi)發(fā)票是需要計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅的,但是有重復(fù)的發(fā)票,我當(dāng)時(shí)沒(méi)發(fā)現(xiàn),已經(jīng)做了憑證入賬了,后來(lái)會(huì)計(jì)勾選進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這個(gè)當(dāng)中有重復(fù)發(fā)票,所以他上月就沒(méi)有勾選7.84,因此跟我有一個(gè)差額,賬上多了7.84,他那邊進(jìn)項(xiàng)稅少了7.84,現(xiàn)在九月的話,業(yè)務(wù)員重新提供了新的發(fā)票7.84,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個(gè)事情呢,怎么做分錄,入賬,老師,請(qǐng)教一下[抱拳]
老師,快賬軟件,制造費(fèi)用月末會(huì)不會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成生產(chǎn)成本?
現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,公司剛開(kāi)始一直由大股東墊付,然后這個(gè)月大股東打進(jìn)來(lái)21萬(wàn),二股東打進(jìn)來(lái)151000,大股東上個(gè)月末墊付多少自己是22萬(wàn),現(xiàn)在他們是讓我算清楚,加上墊付的他們還需要打進(jìn)來(lái)多少投資款??墒沁@次的21萬(wàn)里面支出了一些款,這個(gè)支出我計(jì)入了,但是沒(méi)用完,還有余額。這個(gè)余額要不要計(jì)入,不然大股東不就吃虧了,就少算他的墊資了,要是21萬(wàn)也算,21萬(wàn)里面支出的也算,那不就重復(fù)計(jì)入了嗎?,F(xiàn)在不知道該咋整了
公司開(kāi)發(fā)票要在哪個(gè)軟件開(kāi),老師可以告訴我開(kāi)票流程嗎
固定資產(chǎn)可以直接計(jì)入費(fèi)用嗎,
@董老師,你好,請(qǐng)問(wèn)在線么
沒(méi)做過(guò)會(huì)計(jì) 做過(guò)出納 是先學(xué)實(shí)操還是先考中級(jí)
支付辦公室門(mén)計(jì)入什么科目?
老師,公戶轉(zhuǎn)了宣傳費(fèi),次月才給開(kāi)的發(fā)票,賬務(wù)分錄怎么處理?當(dāng)月轉(zhuǎn)的貨款,次月給開(kāi)的發(fā)票,怎么處理賬務(wù)?
老師好公司注冊(cè)地址在伊春,開(kāi)戶銀行基本賬戶不在一個(gè)市可以嗎基本賬戶開(kāi)戶銀行在哪有要求嗎
跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)內(nèi)的某電商企業(yè)適用核定 征收企業(yè)所得稅政策,2023年收入總額2 300萬(wàn)元,成本 費(fèi)用1 920萬(wàn)元,稅務(wù)機(jī)關(guān)核定其應(yīng)納稅所得額為( ) 萬(wàn)元。
不行 這樣銀行余額就對(duì)不上了
他這個(gè)是 上次買(mǎi)的是4200 含稅 然后這次買(mǎi)的 5000元 直接按照原價(jià)減去4200*50% 實(shí)際支付這次金額2900 元 開(kāi)的發(fā)票也是含稅2900
你這次開(kāi)票金額多少就做多少。原來(lái)的那個(gè)需要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖
負(fù)數(shù)發(fā)票那銀行存款怎么做
你可以掛應(yīng)收賬款過(guò)渡
然后呢 他這個(gè)不會(huì)退的了 在后面買(mǎi)泵時(shí) 直接抵扣了一半款
后邊開(kāi)多少就抵多少應(yīng)收賬款
他們負(fù)數(shù)發(fā)票不開(kāi)過(guò)來(lái) 我還繼續(xù)折舊?
那個(gè)貨都退了不再折舊