你好,現(xiàn)在為你解答,請(qǐng)稍等
老師,小規(guī)模申報(bào)增值稅申報(bào)表比稅控盤(pán)導(dǎo)出的增值稅金額少2分,就是說(shuō)會(huì)少交2分錢(qián)的增值稅,請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么處理好呢?
賬面上的應(yīng)交增值稅比增值稅申報(bào)表多兩分錢(qián),需要調(diào)么?還是不用理它,以賬為準(zhǔn)?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表輸入收入計(jì)算出來(lái)的稅額比稅控盤(pán)稅額少4分錢(qián),改申報(bào)表上的稅額申報(bào)失敗,怎么辦?以收入為準(zhǔn)申報(bào)表稅額少4分錢(qián)可以申報(bào)嗎?有沒(méi)有影響?請(qǐng)教下,急!
老師交增值稅稅的時(shí)候完稅憑證比申報(bào)表上的少2分錢(qián)怎么辦
老師完稅證明比增值稅申報(bào)表上少2分錢(qián),分錄以哪個(gè)為準(zhǔn)
兩家共用電,發(fā)票開(kāi)給我們一家,對(duì)方交我們電費(fèi),還要我們給他開(kāi)發(fā)票,如何記賬?
老是這里為什么要加3‰呢
老師,我們買(mǎi)進(jìn)來(lái)一個(gè)二手車(chē),三千塊錢(qián),當(dāng)時(shí)計(jì)入費(fèi)用了,現(xiàn)在又三千賣(mài)出去,但是從系統(tǒng)里能看見(jiàn)我們公司開(kāi)給個(gè)人一張三千的發(fā)票,這樣是不是需要在附表一第一行13稅率的貨物及加工修理修配開(kāi)具其他發(fā)票欄次啊
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市蔬菜水果怎么算損耗
老師,請(qǐng)問(wèn)子女教育專項(xiàng)附加扣除,兩個(gè)孩子上學(xué)是不是就可以扣4000
老師,線上買(mǎi)東西,300元,付款時(shí)有紅包減免了2 元,發(fā)票給開(kāi)的300,我怎么做賬
老師撤銷(xiāo)勾選的發(fā)票,怎么在未勾選里面沒(méi)有了呢
找郭老師,有問(wèn)題咨詢(其他老師不要接啊)
老師,殘保金怎么做分錄啊
你好老師,我們線上賣(mài)的產(chǎn)品產(chǎn)生的這個(gè)物流費(fèi)用,如果開(kāi)具專票的話可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?如果抵的話是怎么核算呢?
完稅證明金額比增值稅申報(bào)表少2分錢(qián),通常按如下方式處置 : 1.?核查差異根源:首先要查看申報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算、錄入環(huán)節(jié)是否存在疏漏,核對(duì)是否有未統(tǒng)計(jì)的應(yīng)稅業(yè)務(wù)或稅額計(jì)算錯(cuò)誤。若計(jì)算與錄入都無(wú)誤,基本可判斷是四舍五入尾差,由于申報(bào)表稅額是按銷(xiāo)售額整體乘稅率算出,而完稅證明對(duì)應(yīng)稅額是發(fā)票逐筆稅額求和,兩種算法可能產(chǎn)生微小差距 。 ? 2.?調(diào)賬處理:如果已完成納稅申報(bào),不方便修改申報(bào)表數(shù)據(jù),可調(diào)整賬務(wù)。要是申報(bào)表稅額大于完稅證明金額,意味著賬面多記了稅,做分錄借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”,貸記“營(yíng)業(yè)外收入”;若申報(bào)表稅額小于完稅證明金額,則分錄為借記“營(yíng)業(yè)外支出”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅” 。 ? 3.?修改申報(bào)表(若可行):要是申報(bào)期還沒(méi)結(jié)束,且屬于計(jì)算誤差,也能直接修改增值稅申報(bào)表,讓其與完稅證明金額一致。對(duì)于一般納稅人,可手工修正附表銷(xiāo)項(xiàng)稅額欄次;小規(guī)模納稅人則可能需要通過(guò)微調(diào)銷(xiāo)售額,使系統(tǒng)自動(dòng)算出的稅額與完稅金額相符 。