你好一般在10%左右的
老師,您好!總賬調(diào)整營(yíng)業(yè)收入后怎么調(diào)表???具體情況是1月預(yù)收沖收入做多了30萬(wàn),反結(jié)賬紅字沖回預(yù)收了,后面這30萬(wàn)預(yù)收又沖回收入了?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表本期金額都與總賬一致,可是利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn)少了30萬(wàn),加上就能跟總賬本年凈利潤(rùn)一致了,可是利潤(rùn)表本年金額其他與總賬一致的,營(yíng)收也是與實(shí)際一致的,請(qǐng)教老師這哪里出問(wèn)題了,需要怎么調(diào)整才好,謝謝老師
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師,我馬上要進(jìn)行22年匯算,公司有一個(gè)情況,在22年3月把20年,21年運(yùn)輸成本專票一次性進(jìn)入了22你主營(yíng)業(yè)務(wù)成本高達(dá)500萬(wàn),之前財(cái)務(wù)混亂沒(méi)做賬,那么今年我在匯算時(shí)這個(gè)500萬(wàn)要不要調(diào)整?因?yàn)樗麄冞@樣做,導(dǎo)致22年年度利潤(rùn)表收入只有300多萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有1000多萬(wàn),導(dǎo)致賬面虧損上千萬(wàn)
老師好!我公司2019年一般納稅人改為小規(guī)模納稅人后的收入只做:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 未做應(yīng)交增值稅?,F(xiàn)在已經(jīng)把稅務(wù)局報(bào)表中這幾年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入調(diào)整至營(yíng)業(yè)外收入,總利潤(rùn)不變(這期間因?yàn)樘潛p都不需要納稅)。請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)需要做憑證調(diào)整嗎?(我感覺(jué)不需要)如果需要,請(qǐng)問(wèn)如何做?
老師,我們銀行貸款報(bào)表銀行說(shuō)增值稅申報(bào)表收入是兩百多萬(wàn),而財(cái)務(wù)報(bào)表是兩千多萬(wàn),有問(wèn)題,這個(gè)本來(lái)就不是真實(shí)的,請(qǐng)問(wèn)要怎么改啊
請(qǐng)問(wèn)這財(cái)務(wù)報(bào)表,我們需要做營(yíng)業(yè)收入500萬(wàn)交給銀行,怎么調(diào)整這兩張表,收入500萬(wàn),凈利潤(rùn)一般多少
兩家共用電,發(fā)票開(kāi)給我們一家,對(duì)方交我們電費(fèi),還要我們給他開(kāi)發(fā)票,如何記賬?
老是這里為什么要加3‰呢
老師,我們買(mǎi)進(jìn)來(lái)一個(gè)二手車(chē),三千塊錢(qián),當(dāng)時(shí)計(jì)入費(fèi)用了,現(xiàn)在又三千賣(mài)出去,但是從系統(tǒng)里能看見(jiàn)我們公司開(kāi)給個(gè)人一張三千的發(fā)票,這樣是不是需要在附表一第一行13稅率的貨物及加工修理修配開(kāi)具其他發(fā)票欄次啊
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市蔬菜水果怎么算損耗
老師,請(qǐng)問(wèn)子女教育專項(xiàng)附加扣除,兩個(gè)孩子上學(xué)是不是就可以扣4000
老師,線上買(mǎi)東西,300元,付款時(shí)有紅包減免了2 元,發(fā)票給開(kāi)的300,我怎么做賬
老師撤銷(xiāo)勾選的發(fā)票,怎么在未勾選里面沒(méi)有了呢
找郭老師,有問(wèn)題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師,殘保金怎么做分錄啊
你好老師,我們線上賣(mài)的產(chǎn)品產(chǎn)生的這個(gè)物流費(fèi)用,如果開(kāi)具專票的話可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?如果抵的話是怎么核算呢?