你好,你是少做了入庫還是什么情況?
1.每天收入總數(shù),我要做一個借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(是3%的稅率對吧) 2.然后現(xiàn)金收入的分錄是借銀行存款貸庫存現(xiàn)金(這個分錄對嗎)還是借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入?因為這個現(xiàn)金我都是每天存銀行的。 3.我給采購人備用金(直接銀行轉(zhuǎn)賬給的他)每天都有支出的費用票據(jù),我就會相應(yīng)做好分錄,借制造費用或銷售費用,貸其他應(yīng)收款-備用金。 我每天以這樣的思路做賬請問是正確的嘛?然后你說我們進貨的時候需要發(fā)票,那我們就讓供應(yīng)商給我們開發(fā)票,(普票)但是個體戶和小規(guī)模都不能抵扣啊,我們拿著這些發(fā)票是為了交稅用的嗎?只要季度不超過30萬的發(fā)票,就是免征的。是這個意思么。所以我們問供應(yīng)商要發(fā)票的時候每月總計小于10萬就可以?個體戶交的是個人所得稅,不管交不交稅,分錄都需要做對嗎? 做與不做這兩個分錄分別怎么做呢,如何計算的呢?
甘老師,您好! 情況介紹: 我們是家成立5年小公司,小規(guī)模納稅人。2021年初自查,發(fā)現(xiàn)1-往年會計帳2-往年財務(wù)年度報表3-往年企業(yè)所得稅年度申報表,都有錯誤,前幾年一直虧損。2020年盈利,彌補往年虧損后,有盈利,要繳納企業(yè)所得稅。 造成問題: 上面在“情況介紹”中提出的往年有錯誤的1、2、3,造成如下幾個問題~①往年“其他應(yīng)付款”比實際多幾分錢②往年“庫存現(xiàn)金”比實際少幾元③往年虧損額比實際多幾元④2020年四季度繳納企業(yè)所得稅時,少納稅幾分錢。 請問老師: 針對上述“造成問題”的①②③④,我應(yīng)該如何處理?
你好老師。成本 我們企業(yè)是制造業(yè)。然后之前的會計成本上使用的月末一次性加權(quán)平均法。 1.現(xiàn)在倉庫在倉庫erp系統(tǒng)的賬上面做到跟實際領(lǐng)料實時做單結(jié)算。就是生產(chǎn)部去倉庫領(lǐng)料的時候,倉庫會根據(jù)自己的經(jīng)驗多給生產(chǎn)部一些物料當(dāng)作預(yù)補損耗用。等產(chǎn)品入庫之后,再把當(dāng)初領(lǐng)出的預(yù)補損耗物料退回倉庫。假設(shè)生產(chǎn)一個A產(chǎn)品需要B材料3個,倉庫就會給B材料5個給生產(chǎn)部。而且也同時在erp系統(tǒng)上面記錄。 3.可是現(xiàn)在因為我們產(chǎn)品生產(chǎn)周期在一個月左右,所以導(dǎo)致會有跨月的情況。生產(chǎn)A產(chǎn)品只需要2個B物料,可是倉庫數(shù)據(jù)上顯示領(lǐng)出去了6個B物料。我不清楚這個物料用了多少損耗。 請問我應(yīng)該如何處理和計算這個產(chǎn)品的成本才對?
老師,我們是制造業(yè),賬面庫存跟實際庫存不相符,前兩個季度都是虧損狀態(tài),如何保證后兩個季度在少交企業(yè)所得稅的情況下,把庫存補回來呢
公司去年成立,做賬時沒有做過開辦費,有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價與報關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價=總額
小規(guī)模開房租發(fā)票,季度30萬以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進銷項開票的明細嗎?Excel表格類型的
郭老師您好,職工補充醫(yī)療不是每年一百多塊錢?是每個月一百多塊錢啊
是不是漏了個制造費用?
老師你好,我用管家婆財貿(mào)雙權(quán)軟件,我想問一下我原材料做成成品,我們老板想就用原材料價格算成本,我原材料出庫用其他出庫,成品入庫用其他入庫,那我要輸入金額嗎?還是我只需要管數(shù)量
有限公司原注冊資本是200萬,甲股東65%,乙股東35%現(xiàn)在新增加一個股東,持股24%,注冊資本不變,甲乙股權(quán)稀釋,這個新股東的24%對應(yīng)的48萬是支付給甲乙股東還是支付給公司?
用對公支付寶向淘寶平臺充值淘禮金、帶某Q貨用作Q貨的紅包抵扣(一般金額為1-幾十元不等)這部分開不了發(fā)票、是直接到消費者手上的、這部分怎么樣去做企業(yè)所得稅稅錢扣除最合規(guī)呢
老師您好,公司社保新開戶,但是目前增員遇到了問題,我想問一下,社保在幾號交上費就可以了?沒有像報稅15號的日期限制吧?還有一個問題,我在做醫(yī)保增員的時候,填表里有行政職務(wù)的必填項,我們是一般的企業(yè),應(yīng)該沒有行政職務(wù)這一項啊,是不是在做登記的時候出問題了,這應(yīng)該在哪里查啊
本來就是一套爛賬,現(xiàn)在往正軌上靠,有沒有好的解決辦法
一種方式是盤點,另一種方式是看你的出入庫單,去查一下之前的賬務(wù)處理
之前的賬務(wù)處理沒法看,盤點呢,有一堆廢料
按實際盤盈金額登記: 借:原材料/庫存商品 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢?? ?批準后 借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:管理費用??
按實際盤虧 借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:原材料/庫存商品(具體存貨科目)?? ?增值稅處理?:非正常損失(如管理不善)需轉(zhuǎn)出進項稅額: 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)?? ?批準后 ?正常損耗?: 借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢?? ?責(zé)任人賠償?: 借:其他應(yīng)收款 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢?? ?自然災(zāi)害損失?: 借:營業(yè)外支出 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢??
這能上賬嗎?需要什么附件
需要有盤點的證明,處理結(jié)果的說明,領(lǐng)導(dǎo)簽字。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。