你好,當期計提加計抵減額 = 當期可抵扣進項稅額 × 加計比例
老師,你好,請問生產企業(yè)出口退稅的退稅匯總計算的納稅表不得抵扣累加怎么計算。還有期末留底稅額是指增值稅申報表的本期留底稅額還是本年累計留底稅額
老師,我們是餐飲行業(yè),根據規(guī)定我們的進項稅額每個月可以加計抵減10%.老師,如果我們沒有產生增值稅,那加計抵減的這部分可以做留底吧?
老師您好!請問原木購入生產銷售后,如何計算加計抵扣增值稅。
老師好,請問生產、生活性服務業(yè)納稅人增值稅加計抵減10%、15%,是繼續(xù)抵減的嗎?謝謝!
老師增值稅表4加計抵減如何填?12月底有留底,沒交稅,加計抵減臺賬有余額7173.2 1月加計抵減臺賬發(fā)生2308.52合計可以抵減9481.72 但這月產生增值稅只有1968.95 我該如何填
1.老師請問單位轎車交的車險用交印花稅嗎2.車的加油費用交印花稅嗎?
多計提了廠房房租怎么辦
個人代開發(fā)票,勞務費或者機械租賃,稅率多少,是不是只能代開普票,一個月能代開幾次,有金額限制嗎
CIF報關單上保險費發(fā)票一般是開幾個稅點?
居間費和傭金區(qū)別?居間費發(fā)票扣除有比例要求嗎?還是說居間費發(fā)票能全部抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,我們是制造業(yè),賬面庫存跟實際庫存不相符,前兩個季度都是虧損狀態(tài),如何保證后兩個季度在少交企業(yè)所得稅的情況下,把庫存補回來呢
老師你好!個人非住宅出租房屋給企業(yè),稅費由公司承擔,租金標準的條款,人民幣20萬每月不含稅的租金總計人民幣240萬,加上租賃費用按10.05%稅率,那么稅費就是24.12萬元,合計264.12萬元。這樣寫合同,稅費是由公司承擔,這個條款可以嗎?需要到稅務去代開發(fā)票,含稅費一起開到租金里這樣操作可以嗎?老師指導一下
老師,自然人股權轉讓,需要將稅局核好轉讓價格后,再簽轉讓協(xié)議嗎?
公司簽合同居間費,主要做這種中間人的業(yè)務,我們公司開發(fā)票服務費*居間費,一年300萬左右,那開進來也是這種發(fā)票200萬,能全部當成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?
出口報關一季度漏報的能在三季度補報嗎?
出口生產企業(yè)銷售對加計低減有影響嗎
你好,按理解,沒有影響